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老师,我去年暂估的陈本没有来,汇算我调增了,那么这笔分录我应该怎么做

2025-03-31 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 14:49

您好,把这笔分录做负数分录就可以

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快账用户5363 追问 2025-03-31 14:50

这笔分录做负数,调增的那个怎么做

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齐红老师 解答 2025-03-31 14:53

那个直接调表调增就可以

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快账用户5363 追问 2025-03-31 14:54

意思是调表不调帐,调增后交的所得税,直接计提,做账这样?

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齐红老师 解答 2025-03-31 14:56

没有,这种调表也要调账,先调表,再把账冲掉

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您好,把这笔分录做负数分录就可以
2025-03-31
你好,暂估的应该做红字凭证冲减调整,不需要单独做分录。
2025-03-11
您好,只是发票没来,我们的往来余额正确的话,没有分录的,税会差异是调表不调账
2024-06-04
你好,同学,这个暂估如果是真实的业务,不用冲回 如果不是真实的业务,反方向冲回
2024-05-21
这个的话,借 应付账款  贷 以前年度损益调整   借 以前年度损益调整  贷 未分配利润,金额就是你那个700万
2024-05-21
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