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借 预付账款 贷 银行存款 按月计提 借 管理费用 房租费 贷 其他应付款 年度发票来了 借 其他应付款 贷 预付账款 老师这个房租分录没问题对吧

2024-07-14 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-14 17:47

您好,  第三步,来票的话,可以做到应交税费 应交增值税 贷方预付账款

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快账用户4922 追问 2024-07-14 17:48

我想问一下,要是后面发票进不来,这个预付账款和其他应付款就是冲不掉,一直挂账吗?

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齐红老师 解答 2024-07-14 17:49

如果没有来票的话是不能的

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快账用户4922 追问 2024-07-14 17:51

那我们前期就是这样做的,后面没有发票进来的话我担心冲不掉这两个预付账款和其他应付款呀?

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齐红老师 解答 2024-07-14 17:51

如果后期来到票的话就可以冲的

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快账用户4922 追问 2024-07-14 17:52

老师你刚才说的最后一步来发票了,你把完整分录写给我一下,就是有个应交增值税那个

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齐红老师 解答 2024-07-14 18:14

一开始预付账款是包含税款的,中间是摊销,然后最后来了这个票就是借应交税费应交增值税进项税额贷方预付账款

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齐红老师 解答 2024-07-14 18:14

前两个分录还是你第一次做的那个

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快账用户4922 追问 2024-07-14 18:56

借 预付账款 24 贷 银行存款24 按月计提 借 管理费用 房租费2 贷 其他应付款2 年度发票来了 借 应交税费进项税金24/1.13*0.13=2.76 贷 预付账款2.76 老师我感觉这样做不平,还是我举例的数字不对

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齐红老师 解答 2024-07-14 21:53

数字不对,分录是对的,因为第一步,你预付账款这一步是包含增值税的,也就是24%2B2.76=26.76  这个金额

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快账用户4922 追问 2024-07-15 13:05

老师,昨天那个问题还没问完么,那这样做的话,其他应付款这个科目感觉冲不平了?

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快账用户4922 追问 2024-07-15 13:06

最后一个分录是不是要 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款 这样其他应付款才可以冲平

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快账用户4922 追问 2024-07-15 14:37

老师还能回复一下吗?

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齐红老师 解答 2024-07-15 14:43

不好意思下午有点事没看到

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齐红老师 解答 2024-07-15 14:44

最后一个分录是这样做的,这样的话,其他应付款就没了

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快账用户4922 追问 2024-07-15 14:47

最后一个分录这样做对的吗? 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款

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齐红老师 解答 2024-07-15 14:49

是啊,相当于把这个科目冲销了

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快账用户4922 追问 2024-07-15 14:52

老师,我上半年是这样做的,也预计发票年底会进来的,要是年底发票没有进来呢,这个其他应付款和预付账款两个科目就冲不平啦?这两个科目怎么处理呀?

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齐红老师 解答 2024-07-15 14:52

没有来的话,就不能充,因为差了一个税款

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快账用户4922 追问 2024-07-15 14:53

没有来的话那两个科目就只能一直长期挂账吗?

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齐红老师 解答 2024-07-15 14:54

对,但是实务中,不可能一两年还不给票

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快账用户4922 追问 2024-07-15 14:57

老师,像实物中要是确定是来不了发票的,一般也不会做其他应付款这个科目,这个科目一般是可以预计有发票进来的才去用的对吗,因为这个其他应付款数字过大是有分险的。

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齐红老师 解答 2024-07-15 14:58

是的,理解的是没错的,理论是理论

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您好,  第三步,来票的话,可以做到应交税费 应交增值税 贷方预付账款
2024-07-14
你好,进项税你需要冲减管理费用
2024-07-15
你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,
2020-10-19
你这个没有计算增值税,需要确认收入时,计算增值税。
2021-04-12
你好,你这个分录是正确的
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