你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,
请问租房一年发票收到钱未付,借长期待摊费用贷其他应付款,分摊到每个月借管理费用贷长期待摊费用,付款的时候借其他应付款贷银行存款,分录表述正确吗?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师好,请教一下 房租的分录,这两个有什么区别: 1、借 预付账款 贷 银行存款 月末: 借 管理费用-租赁费 贷:预付账款 2、借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 管理费用-租赁费 贷 长期待摊费用
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
员工聚餐福利费,应该怎么写摘要和分录
企业自己建设厂房,如何确认固定资产?
老师,净资产收益率,资产负债表,用哪个除以哪个
老师,2013年实收资本印花税什么税率,什么优惠政策
老师,配合第三方检测机构做些拆除恢复工作,请问属于税收分类里边的那一类,
退休人员可以领失业金吗?
公司没有任何业务,只是买了一些工具都是老板付钱,后面要注销都卖了,其他应付款老板付的款都入营业外收入了,未分配利润借方余额和其他应付款刚好金额相等。为啥弥补亏损后还要缴纳所得税
公司没有车,开回来的加油费怎么入账。员工聚餐的发票怎么做账怎么报税处理,所得税怎么处理
老师,请问一下3月份有运费发票计入成本记账了,本月都勾选抵扣了吗?还是需要抵扣的时候才抵扣了?
水资源税是变了吗单价
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好的,知道了,谢谢!
你好,祝你学习快乐,