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老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗

2021-12-03 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 11:41

你好!现在没有待摊费用这个一级科目了

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快账用户1569 追问 2021-12-03 11:45

老师,那我以上分录正确吗,待摊都替换为其他应付?

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齐红老师 解答 2021-12-03 11:50

你好!可以这样处理的。

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职称:注册会计师,税务师

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