你好!现在没有待摊费用这个一级科目了
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
1月老板提前付了1月和2月的租管费,我可以先计入预付账款,再按月做入管理费用,但是如果老板3月4月房租都没交,等5月再一起交,我应该怎么做分录呢?借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款? 然后等交了钱,再借:其他应付款 贷银行存款?
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
老师,个体户核定月8万, 1.月不超8万,季度不超24万,是不是不交个税? 2.如果1月开20万,2月开4万,3月没开,累计没超过24万,是不是不用交个税? 3.个体户个税是按月还是按季度申报?
公司买的东西,来报销,没有票怎么办
请问,全年工资12月的话。这个个税是怎么算的啊。
给供应商转了银行承兑汇票,但是没有记账。对应付账款有什么影响?
给供应商转了商银行承兑汇票,但是没有记账。对应付账款有什么影响?
公司办公场所装修费用,材料费开什么发票?怎么入账?
老师就是营利性医院是不是医疗免税到2027年
老师,客户向我们租电车, 另外要我们建设电车充电站, 建设充电站时有充电桩 ,施工费等,客户变相把充电桩费、建设费含在租金里面,租车满5年后, 这个站点归客户 车子还给我们,现在把充电桩费、施工费等合计按5年长滩了, 请问在做现金流量表时,我们采购的充电桩选支付其他与经营活动有关的现金还是选购买商品呢?
老师,个税手续费退还时间和操作步骤
收到保险公司的员工工伤理赔款怎么做分录呢?该员工没有购买社保,工伤报销的时候也没有走公账,保险公司理赔的时候将钱打入了公司账户。当然理赔的金额远远小于实际发生的医疗费。
老师,那我以上分录正确吗,待摊都替换为其他应付?
你好!可以这样处理的。