你好 第一个没分摊,一次做了 第二个是支付了,按月分摊,符合权责发生制
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
交一年房租会记分录是不是用借预付账款房租,贷银行存款,分摊时用,借管理费用房租,贷预付账款房租 如果是超过一年以上用借:长期待摊费用- 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用--房屋租金 贷:累计摊销是不是老师
老师好,请教一下 房租的分录,这两个有什么区别: 1、借 预付账款 贷 银行存款 月末: 借 管理费用-租赁费 贷:预付账款 2、借 长期待摊费用 贷 银行存款 借 管理费用-租赁费 贷 长期待摊费用
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
每个月报税都有个一般项目加计抵减额,这个怎么做账?
一日从xx公司购入3a材料800千克,单价20元,价款为。16,000元增值税税额为2080元3a材料尚未运达,已开出转账支票支付
老师我们的一个去年年底的新公司,没有任何业务,纳税申报期只带出来财务报表季报和年报,现在税务局老发来的信息是企业所得税年报未做,系统是啥没带出来着,这种情况怎么处理
老师外贸企业人民币出口报关的,退税系统里汇率怎么怎么添加币种?汇率怎么写
老师帮忙看一下这道题,麻烦解析一下
老师,本季度开票不含税金额57230.7元,无票收入不含税金额227929.8元,填到这报表哪一行呀
固定资产无票可以入账吗
收到投资款应该怎么做账
老师,房租交的是12月到5月,一个月1万,12月没人做账,我从1月做,每个月摊销1万就行,是吧?2024年12月我可以不管了吧?
小规模户所得税按5%征收,再减半征收对不对
这两个分录,那个分录对呀
你好支付好几个月的 第二种
您的意思支付好几个月的房租,选择第二种做房租的分录呗
你好对的 是这个意思
您好,企业做账第一种分录是不能入帐吗?如果入账会有什么影响
你好,如果金额大的涉及到跨年的这种有问题 其它的没有
谢谢老师
不要客气,工作愉快。