你好 这样是可以的 收到发票 没有差异的 情况下 贴原来凭证后面
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
预付房屋租赁一年,借预付账款房租费 贷银行存款, 每月分摊借管理费用 贷预付账款。 到年底开发票我如何做账呢?
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
预付房租票未到(借:其他应付款 贷:银行存款 ) 每月计提房租(借:管理费用 贷:预付账款)。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
我们现在暂时没有订单下给供应商,但是供应商2月是负1400元,是不是让供应商开红头票?1月月货款发票已开,要是没认证是不是可以重开。
请问对方开票来 我做在应付账款 钱转给他后 后面他又转回到备用金账号 请问我是怎么做分录 还有要放应收应付两个科目核算吗
老师,请问现在发现23年工资多计提100元,这种要怎么处理
再申请注销的时候,2015年的税有退税?我怎么修改能不退呢
用的老版的金蝶,资产负债表不平,我发现差额是暂估应付款,这是为什么,要怎么调?
请问,去申请退税的话,操作错了,有些没有抵扣的,可以在APP重新申请吗
我们上个月开了发票没有支付,这个月用其他应付账款怎么冲掉
老师 小规模 2月开了一张票没有超30万 现在又要开一张就超了30万了 是不是上一张票也要预缴呢?
老师,客户让我们开新车型,模具费我们先给客户打了62万,这个62万模具费客户会返给我们,现在已经返了27万多,这个模具费全款有客户出,返够了62万,相当于是返我们付给他的钱。客户在送货时把模具费加到每个车架子里了,送够2万套,模具费就够了。车架子价格就会降低了。盘然后我们又给我们的供应商打了模具费款,让供应商开模具做冲压件,给我们送货,我们付给供应商的款27万怎么做凭证
但是我收到的发票是专票,涉及进项税
你好 红冲无票的 按发票入账
跨年了呢?
需要调整啥么。
一样的处理呀,损益类科目换成以前年度损益调整,其他科目不变。