可直接在今年冲销多计提的100元,减少25年费用
老师,如果在23年1月份发现去年计提的工资不够发的,该怎么处理。该怎么做会计分录?
2022年12月计提工资20086,2023年1月实发12月工资按22486,实发比计提工资多2400元,现在要处理吗?怎么账务处理
老师,23年12月份工资多计提100元,我1月份咱们处理?需要调整23年的利润分配吗?
老师您好,麻烦请问23年底处理的固定资产,在24年1月份发现之前计提折旧时科目颠倒了,导致少提折旧5千多元,现在调整了错误,这个资产的累计折旧余额在贷方5千元,怎么处理账务呢
24年1月实际发放了23年11-12月工资,23年11-12月工资少计提了18000元,请问这个少计提的11-12月工资需要补提吗?账务处理怎么写?请老师指导告知 谢谢
老师,工程合同时期为24年11月至25年2月,24年没报收入,是不是没有问题?即使跨年了但未完工,是不是可以不确认收入?
老师,请问一下,员工退休,补足医保缴纳年限的补贴,公司需要帮个人代扣代缴个税吗?还有这块补贴我们需要做到哪个科目呢?
详细解答一下谢谢谢谢谢谢谢
你好,老师,公司购买房产认证固定资产是按款付完收到发票还是收到产权证才认证
请问老师如果jin年的会算清缴做完了,还能补发发去年的工资和奖金吗谢谢
老师,请问应交增值税科目余额,是不是就是增值税申报表上的本期的应纳税额合计?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
资本公积科目核算有啥
公户给法人转账5100购买材料 法人给商家转账 商家把发票开给公司 怎么做分录
宋生老师,有问题问你,就图片上这个单位,法人工资需要像工人一样申报吗
老师 对方还把这多计提的一百元用银行存款在23年发放了,其实并未发放,要怎么调这笔凭证啊
意思是现在银行存款余额也不对,差这100元 ?
对的 因为她用了银行存款发放这多余的100元,其实实际没有发放,账上发放了
借:银行存款 贷:应付职工薪酬
好的谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!