增值税等于销项税额减进项税额 附加税等于缴纳的增值税乘以6% 企业所得税不含税的收入减成本)*5% 安这个计算 单位是商贸还是生产的?
老师我们购进含税1860975.59 税率13% 进项税214094.54元。销售收入1871175.59元。销项税215268.01元。我们是小型微利企业。企业所得税核定征收税率8%。我们算企业所得税这种算对吗?1871175.59*20%*50%*50%*8%=7484.7
老师,请问小型微利企业的企业所得税申报时的第13项减免税额是怎么算出来的?
老师,小微企业销售13%,进项13%,所得税是小型微利企业。怎么核算出所有的税费(含增值税附加税所得税一起)合计大概多少点啊?
老师小微企业开3%的专票,价税合计是735588,增值税,附加税,印花税,所得税都是多少?怎么计算
老师为什么追问不了,也加不了群我说的是员工当月也没有来填报销单,只是从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的费用发票,然后他次月才来填报销单报销,你的意思是当月也要自己把费用票打印出来做账吗?这样如果费用单比较多先做账了,后面他来报销会做重复吧,
老师,员工报销费用必须是他啥时候来报销啥时候再做账吗,比如他3月费用,从勾选平台和税务取得发票都可以看到出差发票,,但他次月才来报销,
参加国补的家用电器,原价799参加国补的价格679.15,到账679.15元,中间的差额入账怎么入账
固定资产月末摊销的摘要怎么写
请问小规模纳税人本年度是否必须交工会经费
老师,当月员工出差费用,次月才来报销,是什么时候做账啊,因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销,是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致,可以不一致吗
老师,请问个体工商户变更经营者姓名需要什么材料
外贸企业出口退税,出口发票税率开错为13%,没有内销,怎么申报增值税?多交的附加税可以退吗?
应该属于2025年销售对应的成本,在2023年就错计入成本了,这种情况下,2025年就没有对应成本了,账上需要做调整,需要更正2023年度汇算清缴吗?怎么更正?需要更正哪些申报
公司卖了一套二手房,差额征税,房子在外地,在外地缴纳了产权转移印花税,那么季度再申报时需按买卖合同缴纳印花税吗?差额征税这种是买卖合同印花税是按差额前还是差额后的计算?
商贸的 老师
一般增值税税负2% 附加税6% 企业所得税1%左右 加起来3.42%
老师,如果增值税税负在2%,这个毛利大概是多少点啊?
你好毛利润一般在10%-15%的
好的,老师,那个3.42%是怎么加的
增值税加附加税加企业所得税➕印花税。