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老板拿来一堆发票让做费用(不是报销),该怎么做分录?借:管理费用 贷什么?

2024-01-08 20:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 20:51

同学您好,其他应付款,相当预提

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快账用户6265 追问 2024-01-08 21:52

后期还用冲么?一直挂着?

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齐红老师 解答 2024-01-08 21:54

同学您好,后期付款可以冲平的

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快账用户6265 追问 2024-01-09 11:35

老师,比如说冲平的话,借:其他应付款.贷什么?银存?是老板找得票,没花公司钱呀,

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:57

同学您好, 借:管理费用 贷其他应付款.以后给钱借:其他应付款贷银存

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同学您好,其他应付款,相当预提
2024-01-08
借记费用,挂老板往来
2024-04-19
你好,确实都是管理费用核算的费用支出?
2022-03-23
学员你好,不跨年 借*管理费用 借*销售费用负数
2023-01-13
你好!你已经入账了,那么拿到发票直接贴进去就好了
2021-09-27
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