你好!你已经入账了,那么拿到发票直接贴进去就好了
老师,11月份交了2021年的金税盘维护费280,银行支付。方式会计录了比,借管理费用,贷银行存款分录。这个月我把发票打印出来了,记上借应交税费增值税免税款,贷,管理费用。管理费用出现了负数怎么办?
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 我发现这笔分录写错了,要怎么改
我报销了一笔打印机费用,银行支付,借管理费用办公费,贷,银行存款,对嘛,?,后面我拿到发票,该怎么做会计分录
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
员工拿发票报销办公费,会计分录借管理费用贷银行存款,还是借管理费用贷其他应收款,然后再借其他应收款贷银行存款
销售净利率是营业净利率吗为何杜邦分析法中二者是相等的,那么销售毛利率不就等于销售利润率了吗
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
老师,我们公司收到A公司的投资款(A公司不是股东),这样情况下会计分录→借:银行贷:长期股权投资-a公司请问这样做对吗?
老师,2年前的成本暂估,今年可以开进发票吗?或者可以转入营业外收入吗?怎么处理比较风险低些?…
我是物业公司的,没有劳务派遣证,业务有劳动力外包,能开人力资源服务服务差额发票吗
老师我用公户往微信商户后台运营账户里充值,银行回单对方单位是公司网站名称,这样应该按哪个设置科目呀?如果设置微信运营账户,和银行回单对不起来,如果设公司网站名称,资金又在微信里
20万服务费摊销,怎么做账
企业所得税汇算清缴A10509表,资产处置收入怎么填?
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师收银系统的货款是15410.08,而发票上和我实际给对方支付的都是15410元,那收银系统上多的8毛钱需要管他吗
老师,没有勾选的进项税额已入账为待抵扣进项税额,如一直没有勾选抵扣进项税额就一直挂账,不做任何转出吗?
好的谢谢,只需要做一笔费用,然后把发票贴到后面就行了对吧,不需要做其他的分录嘛
你好!是的。不需要了
好的谢谢老师
你好!不用客气的了