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我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师

2022-01-04 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 18:07

你好;  对的 就这样来做分录。 你还得确定下你做贷方管理费用; 你系统识别的了不   

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快账用户5086 追问 2022-01-04 18:07

我的是新中大系统,现在就是这笔钱导致利润出了问题。但是我不知道为什么出问题

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齐红老师 解答 2022-01-04 18:10

你好;   你做借方负数 管理费用去处理。 别做贷方。 你系统识别不了贷方 费用 

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快账用户5086 追问 2022-01-04 18:14

那分录是哪样的呢 是第二笔退汇的分录吗 借:银行存款 1000 管理费用 -1000 是这样的吗

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齐红老师 解答 2022-01-04 18:18

 你好;            嗯是的。 就这样挂   

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