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老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 我发现这笔分录写错了,要怎么改

2021-07-13 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 20:08

您好 请问您现在应交税费是借方450么

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快账用户9438 追问 2021-07-13 20:21

应交税费贷方是450元

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齐红老师 解答 2021-07-13 20:34

借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 您贷方负数 不是应该在借方余额么

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快账用户9438 追问 2021-07-13 20:51

管理费用借方用的负数,应交税费贷方用的是正数

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齐红老师 解答 2021-07-13 21:01

管理费用借方用的负数,应交税费贷方用的是正数 这样写分录 不能平的啊 

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快账用户9438 追问 2021-07-13 21:52

我也是今年才看到,这笔分录应该怎么调整

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齐红老师 解答 2021-07-13 21:55

借;管理费用 450 贷:应交税费 -450 先调整去年的 然后再写分录 借:管理费用 -450 借:应交税费  450

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快账用户9438 追问 2021-07-13 22:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-13 22:17

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 请问您现在应交税费是借方450么
2021-07-13
你是抵扣增值税的凭证错了吗
2021-07-14
您好,具体是哪一笔写错了呢? 是没有抵扣,就写了抵扣分录,是这意思吗?
2021-07-14
借以前年度损益调整,-管理费用-办公费, -贷以前年度损益调整。-财务费用-手续费
2021-03-08
不要整那么复杂,直接就 借应交税费-应交增值税440, 贷管理费用440 一般纳税人 借应交税费-未交增值税440, 贷管理费用440
2023-03-23
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