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老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一 负450 贷:应交税费一 450 我发现这笔分录写错了,已经跨年了要怎么改

2021-07-14 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 11:07

您好,具体是哪一笔写错了呢? 是没有抵扣,就写了抵扣分录,是这意思吗?

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快账用户7336 追问 2021-07-14 11:31

借:管理费用一 负450 贷:应交税费一 450 我发现这笔分录写错了,已经一年了也没有抵扣

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齐红老师 解答 2021-07-14 11:41

借应交税费450 贷银行存款,交税金额450 应交税费记在贷方就是多交税了。

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快账用户7336 追问 2021-07-14 11:45

去年没有交增值税

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齐红老师 解答 2021-07-14 11:51

你报税对,只是账上错了吗 /

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快账用户7336 追问 2021-07-14 12:59

去年买了税控盘说可以抵税,我就记借:管理费用(负)450 贷:应交税费450,今年查去年的凭证发现记错了,到现在也没要抵扣的税费,我能不能调整一下

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齐红老师 解答 2021-07-14 13:06

原来这个红冲了, 借以前年度损益 调整  450 贷应交税费-450 今年可以抵 借 应交税费 贷 管理费用  

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快账用户7336 追问 2021-07-14 13:09

已经一年了,又续交年费了,还可以抵去年的吗

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:07

你好 可以抵,没有赶时间限制  

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快账用户7336 追问 2021-07-14 14:11

如果我只调整,以后抵减时再写这笔可不可以 借:应交税费 贷:管理费用

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:16

对  就是这样处理的 

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快账用户7336 追问 2021-07-14 14:21

摘要:调整2020年4月30日记6号凭证 借:以前年度损益调整 450 借:应交税费 450

摘要:调整2020年4月30日记6号凭证
借:以前年度损益调整    450
借:应交税费     450
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齐红老师 解答 2021-07-14 14:30

借以前年度损益 调整  450 贷应交税费     -450

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您好,具体是哪一笔写错了呢? 是没有抵扣,就写了抵扣分录,是这意思吗?
2021-07-14
你是抵扣增值税的凭证错了吗
2021-07-14
您好 请问您现在应交税费是借方450么
2021-07-13
借以前年度损益调整,-管理费用-办公费, -贷以前年度损益调整。-财务费用-手续费
2021-03-08
不要整那么复杂,直接就 借应交税费-应交增值税440, 贷管理费用440 一般纳税人 借应交税费-未交增值税440, 贷管理费用440
2023-03-23
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