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老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 【借:管理费用 负450 贷:应交税费 450】 我发现这笔分录写错了,跨年了要怎么改

2021-07-14 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 13:39

你是抵扣增值税的凭证错了吗

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快账用户5869 追问 2021-07-14 13:41

是的,今年发现应交税费450元一直在货方

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齐红老师 解答 2021-07-14 13:43

那你反冲去年那一笔,然后重新抵减的分录

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快账用户5869 追问 2021-07-14 13:43

借:应交税费450 贷:管理费用450吗

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齐红老师 解答 2021-07-14 13:45

是的,是这样调整的

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快账用户5869 追问 2021-07-14 13:46

那我摘要是写调整,还是更正某年某月凭证

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齐红老师 解答 2021-07-14 13:53

摘要注明调整xx号凭证就可以

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快账用户5869 追问 2021-07-14 13:56

好的,只用反冲去年这笔分录,不用写抵减的分录可以吗

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:04

你实际抵扣了增值税,就要抵减的

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快账用户5869 追问 2021-07-14 14:05

我没有抵扣增值税

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快账用户5869 追问 2021-07-14 14:09

去年这样记得 借:管理费用 一450 贷:应交税费 450 今年这样调整: 借:以前年度损益调整 450 贷:应交税费 一450 可不可以

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:12

这个金额不大,可以直接冲减费用的

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快账用户5869 追问 2021-07-14 14:16

反冲分录 借:管理费用 450 借:应交税费 450 抵减分录 借:应交税费 450 贷:管理费用 450 是吗

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:44

你之前错误抵减,是,借管理费用,贷,应交税费吗

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相关问题讨论
你是抵扣增值税的凭证错了吗
2021-07-14
您好,具体是哪一笔写错了呢? 是没有抵扣,就写了抵扣分录,是这意思吗?
2021-07-14
您好 请问您现在应交税费是借方450么
2021-07-13
借以前年度损益调整,-管理费用-办公费, -贷以前年度损益调整。-财务费用-手续费
2021-03-08
不要整那么复杂,直接就 借应交税费-应交增值税440, 贷管理费用440 一般纳税人 借应交税费-未交增值税440, 贷管理费用440
2023-03-23
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