不需要交印花税, 买来的10万,卖出去5万,没有溢价的,也不需要交个税
老师好,有几个基础的问题想了解下,望老师解答。 公司性质:一般纳税人 1:向平台充值的广告费属于进项票吗?这个可以抵扣增值税吗?如果不可以的话,是不是只能当成费用票来做公司利润的时候用? 2:如果对方公司是小规模,开具的进项票可以正常抵扣吗? 3:一般纳税人的税务应该怎么去合理安排进项销项的比例?例如销售100万,进项需要多少?费用票需要多少?才算是一个正常的比例?
1、去年购买汽车的进项发票已认证,今年准备进项转出,分录是?(今年卖车给员工 ,员工自己找人操作把原本来卖给员工二手发票是41万元员工开成了8万元二手车发票, 那公司就无偿的给员工,不过之前汽车价值85万元现在需要进项转出然后公司补交增值税),那么企业所得税和已经折旧的还有进项转出怎么样账务处理了
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
老师我有个疑问。简单说,举个例子,100万的车+购置税108.9万,然后租赁公司收车款总价108.9万的4%的服务费44000,总开票是113.2万,这是张增值税专用发票,113.2万票面金额其中的11.5%也就是13万可以抵扣掉公司13万税款,其余金额抵扣企业所得税。(可以开租赁费,可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因为是第一手买到融资租赁公司名下,买车签合同的时候您就要确认好,7到10天以后车过户到您指定名下(可以是任何个人或公司)如果卖给我们,我们可以提前约定金额市场价收(抵完税还能不亏反赚),税也抵了,现也套了,相比于从公司转113万到个人账户要交的税,113万,正常交40%的税,到个人账户67.8万,要划算很多!
开具安装费发票上的地址必须是本地的吗
老板名下有两个个体户,一个是查账征收的,一个是核定征收的,请问要做汇算清缴吗?
某产品分两道工序,各工序单位定额工时分别为200小时和300小时。假定各工序内完工程度都为50%。1000件第二道工序的在产品相当于
老师,建筑业开全电发票只能一行,不能新增吗?
老师,开发票,但是没到确认收入时点,那么填申报表的时候,增值税申报表填这部分收入,所得税申报表不填这部分收入,对吗
本月销项税额28535元,上期留抵额是20486 .19,本期进项税额是2354.22,减完后是5694.59,这是要交的增值税,如果是微利企业,本月要交多少税?
您好!请问餐饮行业一般纳税人,当月需要交增值税,只是交了城建税,另外附加税不用交,是什么原因
老师你好!当月支当月社保费用,通常先做计提借管理费-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,缴时借应付职工薪酬-社保费,贷银行,想问分录直接简单做 借管理费用-社保,借其他应收款-个人部分,贷银行,可以吗?
老师,咨询个问题,业务招待费是60%和营业收入的千分之5熟低进行计量,这个业务招待费的60%是有票的金额还是没票金额也就是发生额的60%?
新注册公司怎么开社保账户,需要准备什么资料呀
只要低于10万,都不需要交个税, 公司收到发票抵扣不了增值税。
可以评估一下市场价格的。
1市场价格怎么评估?2.那公司购买货架可以做固定资产折旧十年还是五年呢?3.员工的车子租给公司,车子用公司的油卡加油,是否就可以开13%的油发票,一定要有租赁费吗,租赁费要个人去税局代开?开几个点的发票?个人还要交所得税吗?
第一个:找专业的评估机构。 第二个:货架的5年。 第三个:需要有租金,还要有租赁发票。如果无偿租赁的,你问你税务局认可吧,只要认可。 增值税1%,附加税6%,个税20%。增值税起500,个税起征点800。
老师,1.个人独资企业,法人所有的支出可以入费用?2.商贸公司的仓储,物流费用做销售费用还是管理费用?3.公司购买货架电脑这种要交印花税吗?服务费合同印花税交几个点?4.买一辆二手车30万,如果别人已经开了3年了,我只要折旧一年?
你好,他个人及家庭的开支不可以,即使做了费用,也不允许抵扣所得税 购入进来的和库存商品一块做销售出去的销售费用 需要交印花税。服务合同需要看具体的服务,技术服务的需要按照技术合同缴纳 可以的,可以这么做的。
1.商贸公司的房租水电做管理费用,火车送货油费做销售费用?对吗2.公司购买货架放在仓库放货物,买电脑办公用是不是不用交印花税?3.如果购买的二手车已经开了5年了,我还需要折旧吗还是一次性入费用了?4.如果法人名下的车子用公司的油卡加油,就算不签租赁协议,看也看不出来,我看了下油费明细没有显示车子牌照
第一个可以的。 第二个需要交和个人个体户之间的买卖合同,不交其他的都需要交,购入销售都需要交。 第三个:按月折旧。如果你想一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表,账上只能按月。
第4个,看不出来,你单位得有车才行。如果没有车的话,也没有租赁,就能看出来。
第三个,那还要折旧几年呢,像这种已经开了五年的车?
按照剩余使用年限折旧,算不出来的,就按照1年。