1.是的,可以抵扣 2.可以抵扣,按照上面的税率抵扣 3.根据税负率公式来计算应该需要的进项
老师好,有几个基础的问题想了解下,望老师解答。 公司性质:一般纳税人 1:向平台充值的广告费属于进项票吗?这个可以抵扣增值税吗?如果不可以的话,是不是只能当成费用票来做公司利润的时候用? 2:如果对方公司是小规模,开具的进项票可以正常抵扣吗? 3:一般纳税人的税务应该怎么去合理安排进项销项的比例?例如销售100万,进项需要多少?费用票需要多少?才算是一个正常的比例?
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
问题1法人名下有两家公司,一个是小规模一个是一般纳税人,两个公司经常出现资金余额足无法支付,所以两公司之间经常资金转来转去。 问题2:经常使用小规模公司名义订立合同开销售发票,而以一般纳税人名义订合同取得进项发票,公司是做广告服务类,如果做帐没有进项票,无法抵减成本正常交所得税之外,不知道这种操作是否可行? 问题3:公司的客户经常要求高开发票,比如1万的广告费,要求开3万的销售发票,正常缴纳增值税,合同也是按3万做,客户后面转3万到我们公司公帐,然后差额我们再转给其它公司,其它开发票过来。 麻烦老师结合上面的问题,帮我分析一下,企业存在哪些风险,作为我的岗位有哪些风险?是否能继续工作下去?
增值税。非同一县市的总分公司,总公司移送货物到分公司用于销售的,在移送当天,是总公司(一般纳税人)要按照13%税率确认销项税额?总公司按照什么计税基础来确定销项税额?(按照总分公司内部销售协议定价作为计税基础吗?)同时总公司开票给分公司,如果分公司是一般纳税人,可以开专票,分公司有进项。小规模的话开普票,分公司没有抵扣。当分公司那边销售货物时,确认分公司自己的销项税额,分公司是一般纳税人的话,按照13%。分公司是小规模纳税人的话,按照3% 以上只是用于13%的货物税目,服务劳务不动产无形资产都是不适用的。 麻烦懂的老师回答下。我的理解是否正确?
老师公司是一般纳税人,老板想要注销重新注册一个新公司,但是公司账上还有应收应付这些能注销吗?公司要什么情况才能注销呢?
老师好,既然利润分配属于所有者权益,那为什么内部投资抵消还要分“股权投资与所有者权益的抵消” 和 “投资收益与利润分配的抵消” 而不直接都说成“与所有者权益的抵消”呢?
老师销售给建筑公司的建材发票一定要备注工程名称和工程址吗?有哪条税法规定了?
企业什么情况下缴纳营业税
老师,记入工程施工的不结转算是企业成本吗,算企业所得税可以扣除吗
一般纳税人,没有进项票,开票开了13的点,交了13个点的税,能申请退税吗?
为什么原值不一样,账和固定资产手工账不一样,但本年累计折旧是一样的,
老师,下个月就要入职新公司外账岗位,请问这个岗位需要注意哪些问题?每个月需要向老板汇报什么内容?以及如何才能干好这个工作?请老师指点下
公司营收一千多万,代表着什么
四川某公司和我公司签订投资协议,股权投资我公司4000万元,但目前钱未到账,只有合同。我公司资产负债表如何记账?
是不是不管什么发票,只要是开给我公司的,统一称为进项票?只不过进货的发票,和广告费的发票,需要按照公司的实际经营做好一个对应的比例?
如果我司的进项票,只有广告费的发票,而开出去的发票是某个产品的发票,是不是属于不太正常的
是的,专票是进项票,普票是成本费用票
我的广告商给我开的发票是 是专票,服务费6个点的,是不是意味着,我可以用来抵扣增值税,额度相同的情况下,我再缴纳7个点的增值税?
对的,就是这样的哦
那如果我往外开的,全是产品,而进项票全是广告,这个是不正常的吧
嗯,这个肯定不正常的
老师,假设销售是额是100万,进货、广告、费用,以您的经验,分别占比多少合适
肯定进货占主要的,广告也就是10%-20%,其他费用5%-10%
假设 进货80,广告15,费用5。这样是不是意味着我的增值税要缴纳(0+10500+6500)=17000元
你好,是的,可以这么理解
我的一般户大概有100万的流水,但是一直没有进项发票,我现在让厂家给我补的话,厂家又要求我用对公给他转账,这样我的对公还要再入一笔钱,一直对不上,应该怎么解决呢?老师
你之前不是用你的私户付款吗?之前也是公户付的?那你让他给你原路返回,你直接公户付款就行了
之前都是私户付款的,就是我把公户里的钱都转到我的私户付款了,这应该怎么调整呢
你转到私户没有挂往来吗