你好,基本上只要有库存的公司都会用到这个科目。所以几乎所有的行业都会用到除了个别的服务业。 采购的时候也是入库存。用的时候转费用。
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
老师您好,我是刚毕业接手我们公司全盘会计。由于上个月我交接的那个人做账小数点写错,导致制造费用多计提了585000,管理费用多计提313826.31,销售费用少计提1173.69,原材料少计提69019.69。我本月记账的主营业务成本4710610.06=主营业务收入4879745-利润160000-管理费用-财务费用-销售费用-税金及附加。 本月结转的库存商品3379295,上月结余库存商品711920.57。 所以,如果我借 主营业务成本 负(313826.31-1173.69) /贷 库存商品 负(313826.31-1173.69) , 那我本月库存商品结余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,还是负值。我们公司没有产成品单价,主营业务成本是根据:营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用,倒挤出来的。所以我想主营业务成本是不是虚增了管理费用销售费用上个月的差额,这个月是不是应该冲销这个数值?但是这样冲库存商品还是负的,请老师指教
老师你好,想咨询一个问题,我公司属于商贸批发公司,产品有上万种,是直接从厂家采购,有时候厂家会有一些物料的支持,有些产品还存在售后,会从厂家采购配件进行维修,但是配件和物料相当于我们也是出钱购买的,公司给我们开的也有票,但是我们维修的时候配件是免费领用,物料也是免费发放,像这些物料和配件我入库及出库是如何操作,之前都是按照库存商品入库的,出库做销售费用-业务宣传费或者销售费用-商品维修费,主要处理对吗?
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
#老师我们公司的是属于餐饮行业,专门进货批发给奶茶店一些比如茶,奶油之类,还有杯子之类耗材,购进入库存商品对吗,还是直接是主营业务成本?收到客户的款项有许多商品和耗材,直接确认收入,这收入用区别主营和其他吗?#
老师,老板的车出租给公司签租金协议,每月给他转钱,他去税务局代开发票,需要交什么税?
向中通工业集团购人3吨铝合金,收到增值税专用发票(号码:07660573),列明价款为40500元,税额为5265元,材料已验收入库。公司已于本月6日预付采购款45765元
老师公司就一个老板,老板换人了,公司没变,股权跟着变吗
老师 个体户没有公户可以买社保吗?
在电子税局收到市监迁移纳税人预提醒,说我单位若已在市场监管部门办结跨省迁移手续,可使用电子税务局跨区域迁移申请功能,查询未办结的涉税事项,或提交税务迁移申请,是什么意思?
这张2924年企业所得税汇算清缴申报有哪些错误?
老师您好,加油卡充值,主卡带三张副卡,然后每月给开发票,具体还有多少余额,我们也不知道,我们就是银行转账充值,取得了多少发票就冲预付账款,我们就是不清楚,加油卡里的余额,这样能行吗?老师
老师,我想问一下,这个公积金回执单上面的金额,是指单位加个人缴纳的部分吗
从其他表格里找数据怎么找?比如说名称一样的 找他的单价
在电子税局收到市监迁移纳税人预提醒,说我单位若已在市场监管部门办结跨省迁移手续,可使用电子税务局跨区域迁移申请功能,查询未办结的涉税事项,或提交税务迁移申请,是什么意思?最近没做过什么呀。