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老师,已经抵扣的发票被红冲重开了,重开发票与原发票金额税率税额一致,在税务申报时需要怎么操作

2025-03-18 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-18 22:17

您好,按实际来申报,红票转出,收到的票读入附表二 在增值税申报表的附表二中“进项税额转出”栏填写红冲发票的进项税额,以负数形式表示。 重开发票符合当期抵扣条件,那么在申报表附表二“本期认证相符且本期申报抵扣”栏填写进项税

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2024-09-11
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2025-02-13
同学你好 购买方申请红字发票信息表
2021-08-09
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2024-11-28
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2021-06-11
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