正常红冲就是了,以后再开不需要再预交
老师,我们收到的增值税专用发票,有退款需要冲红,但是我们已经抵扣了,现在申请开具红字增值税申请表怎么操作啊?
老师,九月开得发票已经做账申报,现在需要收回来红冲重开,请问如何调账,已缴纳的税款怎么办
老师,11月份异地完税已经申报缴纳,11月份本地申报已抵减异地完税金额,现在12月份红冲11月份异地完税的金额,12月份的申报表需要怎么填写?本月申请红字发票,做销售退回吗?
老师,异地预缴了税款,后期发票红冲了,怎么操作?等下次开票申报的时候递减可以吗?
老师,我们异地项目,上月已预交税款,上月已经的税已经申报完成,现在说我们发票开错了,需红冲,我们现在红冲,之前预交的税款,还能抵这月开出的税票吗?
公司去年的账已经封账了,想补去年10.11.12的个税申报是个人去还是公司去税务大厅办理
平价买进卖出会产生什么税负吗?
老师经营个税年报应补退税是负数,就是亏损对吗
老师,目前公司记账余额与实际佘额对不上,应交税费~待认证进项税额10892.52元(电子税务局实际:690160.76);应交税费~待转销项税额:942357.81元,实际是当时做预收账款,没有开票,后面开发票冲账忘记冲账了,请问这个用什么方法调整?谢谢
老师好,个人代开发票,申报经营所得表,因个人操作问题申报为经营所得A表,申报错误,申请作废,其他经营所得A表、B表已申报并缴纳税款,但提示不支持线上作废。但查看经营所得B表时,又提示经营所得A表未申报。
老师我家第一季度盈利了,我不想交企业所得税,我暂估一笔费用。然后第四季度年底一起交可以么
老师,我1月2月是小规模,3月要升一般纳税人,咋申报呀,能直接升吗
2块钱买进来,2块钱卖出去,会产生什么税负吗?
老师,序时账簿包括哪些内容
老师在第一季度申报印花税时我需要把这123月怎样整理一下。
业务提错税率了,后期要开13%的税率
那么红冲后申请退税就行
去异地的税务局申请退税吗?之前申报增值税税的时候已经抵减了异地预缴的税款,这个申报的时候有什么影响吗?
已经抵减的税,在下个月补交就行了
好的 谢谢
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