同学您好! 对于异地预缴税款后发生的发票红冲情况,应先根据发票是否已认证来分别处理。若发票未认证,则在防伪开票软件中开具红字发票申请单并冲红;若已认证,则需对方在防伪开票软件中申请并冲红。冲红后的税款不能直接在下次开票申报时递减,而应按照税务规定进行申报调整。
这个月我开了工程服务发票,预缴税款了,那么剩下的增值税我该怎么操作呢?下个月初申报的时候税额会自动抵减吗
您好老师,我们开了工程票 也在异地预缴了 现在发票要冲红可以吗?预缴的税怎么处理呢?谢谢老师
老师,我们是异地项目。2023年1月冲红了10万的发票,这个月预缴1月税款时可以按开票金额核减10万后来预交税款吗
老师,异地预缴的税款,发票冲红后申请退税了,申报时在哪个表里冲减退回的税款
老师,异地预缴了税款,后期发票红冲了,怎么操作?等下次开票申报的时候递减可以吗?
去窗口没有?我没有要变更经营范围范围,他为什么让我变?
老师 您好:想咨询下,汇算清缴调整明细表 a105000中关于利息支出的填写:"利息支出":"账载金额"填报纳税人向 非金融企业 借款,会计核算 计入当期损益的 利息支出的金额。 那财务费用科目下的利息收入、手续费,填写在哪里?
仓库购冰箱1台1300元,如何入账?
老师,公司地址迁移是税务和工商都办好再去办银行还是工商好了就可以去办银行好了?
老师,请问,一年当中所有缴纳的税费看哪个科目?
街道要求报2024年缴纳税收是填什么数据?缴纳税收不知道是不是理解缴纳税款?
老师,请问一年当中实际缴纳增值税应该看哪个科目?一年当中的应交增值税应该看哪个科目?
老师,我问一下,我们公司现在是给别人开票,但是进项他给开进来,同进同出的开,这样收3个点不亏吧
老师,去年4季度的企业所得税没有计提今年缴纳了怎么做分录
老师好,2月份记账系统进项20万,报税是进项30万,因抵扣的未记账,也有2月抵扣的上月记账 这个账务系统不用管可以不
是小规模纳税人,不存在认证
同学您好,那就价税合计入账
发票红冲后,异地预缴的税款怎么处理
同学您好,同学您好,借:应交税费-应交增值税-预交税额,应交税费--城建等 税等 贷:银行存款