你好,是需要做销量 至于用什么方法来确认成本,企业自己决定。你说的这两种方法都是可以的
甲公司是增值税一般纳税人,增值税率为13%5甲公司每形成一笔销售业务,即结转一次销售成本。2x17年10月20日,甲公司向乙公司赊销A商品1000件。A商品单位生产成本为400元,单位售价为500元,增值税专用发票上列明的增值税税额为65000元,根据合同约定,商品除销明为1个月,11月20日之前乙公司应结清全部价款;合同同时约定,甲公司给乙公司提供6个月的试销期:在2x18年4月20日之前,乙公司有权将未售出的商品进回甲公司,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。根据以往的营业经验,甲公司在发出商品时估计该批商品的退货率为20%(即退回200件商品)甲公司每季季未对退货率进行重新评估。2:x17年12月31日.甲公司重新估计的退货率为25%(即退回250件商品);2x18年3月31日,甲公司重新估计的退货率为10%(即退回100件商品)。
业务题:2020年1月1日,甲公司向乙公司赊销商品2000件,单位售价300元,单位生产成本250元。甲公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税销项税额为102000元。根据协议约定,商品赊销期为1个月,6月30日之前,乙公司有权将未售出的商品退回甲公司,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。甲公司根据以往的经验,可以合理地估计退货率为20%。要求:(1)假定6月30日实际退货量350件,编制甲公司上述业务的有关会计分录。(2)假定6月30日实际退货量500件,编制甲公司上述业务的有关会计分录。
简答题)业务题:2020年1月1日,甲公司向乙公司赊销商品2000件,单位售价300元,单位生产成本250元。甲公司发出商品并开出增值税专用发票,专用发票上列明的增值税销项税额为102000元。根据协议约定,商品赊销期为1个月,6月30日之前,乙公司有权将未售出的商品退回甲公司,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字的增值税专用发票并退还相应的货款。甲公司根据以往的经验,可以合理地估计退货率为20%。要求:(1)假定6月30日实际退货量350件,编制甲公司上述业务的有关会计分录。(2)假定6月30日实际退货量500件,编制甲公司上述业务的有关会计分录。
五、计算分析题(要求写出必要的分析计算过程,小数点后保留两位小数,共了小题,40分) 1.某公司只生产销售一种产品,单价为 10元,单位材料成本2元,单位产品直接人工2元,单位产品变动制造费用 0.5 元,单位产品变动销售费用 0.5 元。本月销售产品 5000 件,本月共发生固定成本 10000 元,每月最大产量为 8000 件,要求一次回答下列问题: (1)计算该产品盈文平衡点的销售量、安全边际量和安全边际率。(5分)(2)当该产品销售量为多少时,可实现利润20000元?(2分) (3)企业准备降价销售,若单价为9元时,销量为 7000 件,请问产品价格调整是否可行?(3分)
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,1月5日,甲公司向丙公司赊销商品200件,单位售价300元(不含增值税),单位成本260元。甲公司发出商品并开具增值税专用发票。根据协议约定,商品赊销期为1个月,6个月内丙公司有权将未售出的商品退回甲公司,甲公司根据实际退货数量,给丙公司开具红字增值税专用发票并退还相应的货款。甲公司根据以往的经验,合理地估计退货率为20%。2月5日甲公司收到货款。7月5日退货期满,丙公司实际退回商品50件,甲公司当天开出红字增值税专用发票并当即返还货款,收到退货。要求:编制甲公司相关的会计分录。
老师1月取得的固定资产,发票5月能来,在申报一季度申报表时可以做500万以内的设备一次性扣除吗?如果可以享受了500万一次扣除,做账还用每月计提折旧吗?
老师,您好,我们小规模公司去年投资了一个茶叶店,茶叶店倒闭破产了,茶叶店法人下边有资产,我这里打官司打赢了,茶叶店法人将款项打入了我们公司公户,这个世界看怎么入账,我怎么合理的取出来呢?干爹
请问,个体工商户经营所得在季度预缴的时候已经享受了投资者减除费用了,汇算清缴时也没有在任何地方有工资薪金,还能再享受扣除6万的投资者减除费用吗?如果能的话能和个体工商户个人所得税减半征收一起用吗?
跨境人民币报关出口,不是收到对公账号上为什么还能退税,只要把票开进来就行了吗
非金融公司之间借款,小规模开什么票,涉及哪些税种啊
税务局要对房地产,土地增值税进行税源采集?企业应申报什么数字?
老师,这个题目问的求的是当期损益金额,为什么还需要加上符合资本化的600的摊销额呢?符合资本化的不是不属于当期损益吗?
老师您好,我想问下就是当月没有认证抵扣的进项税额,但是有销项税,我现在做分录能不能直接做一笔分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷方是应交税费-未交增值税,能不能就做这一笔分录,然后下个月缴纳的时候做借应交税费-未交增值税。贷:银行存款
请问一下24年12月计提的工资,25年3月份发,申报个税,是报在2月,还是去更正12月份?
老师,会计凭证装订,付款申请单要跟着一并放进去吗?