你好 这个费用可以在2023年先计提,在2023年税前扣除
老师:我公司 2022年销售费用——差旅费 少计提了5000元,业务员2023年2月份才把票拿回来我才知道少计提了,那他拿来的5000元差旅费发票我该怎么做账啊!
#提问#老师,2023年发生的差旅费,员工到2024年1月才报销,这样算那一年的费用?
老师 我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一张2023年的成本票 我是补在2023年12月还是2024年3月 提问老师(微微老师)让我补在2023年然后修改2823年财务报表 这样确定吗?
老师,费用发票是 2023 年的,但是到 2024 年 1 月份才付款,这笔费用可以做到 2024 年吗?
员工报销差旅费,2023年12月份出的差,2024年1月份回来的,12月与1月的发票是不是需要分开贴
老师 个税1月份工资2月份发放,3月份申报,是吗?
老师,24年做的暂估成本和费用,年底怎么结转?怎么衔接上25年的账呢?
老师 您好:咨询下 企业预缴时,法定盈余公积金是根据会计口径的税后利润计算。那汇算清缴完成后 如果企业存在退税或补税情况,法定盈余公积金,怎么计算?
老师我们企业新设分支机构、出租方有房产证、我们租赁用于商用。这部分怎么填写房产所有人、产权证号
老师你好咨询一下保险公司赔偿游客款一部分赔偿游客,剩下部分做营业外收入需要交增值税吗?
开办费投产后转到哪里?
专票只写公司名称和税号开票可以吗?不写地址等信息
法人从公司成立两年来,陆续给公司公帐转进了70万,记账做的法人垫资。现在工程款收到钱了,可以直接一次性将70万转回给法人吗?
3月15日发2月份的工资,申报个人所得税是申报2月份的还是1月份的?
设备做的融资租赁,供应商开票给融资租赁,租赁公司开票给我们公司,现在设备有一个要退,那么这个发票怎么红冲,是我们公司直接红冲给供应商还是租赁公司红冲
这样是吗,好的,谢谢老师。
嗯嗯,不用客气的哈~
可是我不清楚他们发生了多少的费用呢,这样不好计提,或者计提的金额不对,咋办?
问一下他们,大概要多少,估一个数计提就行
如果金额不对,24再冲正是吗?
是的,24年再根据实际的调整就行
好的,谢谢老师。
同心不用客气的哈~