借固定资产,贷其他应付款。
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师我想问一下、借:固定资产10000:借:应交税费进项税1000:贷:其他应付款11000,借:其他应付款11000,贷:银行存款。这笔分录做了、然后固定资产录入卡片金额按照11000来录不对吧
老师我想问一下、财务购买固定资产、借其他应付款、贷银行存款(发票没有来)现在想要把这一部分固定资产暂估入帐怎么做呢
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那如果后面发票来了要怎么处理呢
借其他预付款贷固定资产,借固定资产贷其他应付款。如果折旧不对的,需要调整。
暂估的需要把进项税算上么
暂估。按照不含增值税的来。
按照不含税的么、那进项税额要做么
对的是的,不做不做不做 暂估不需要考虑增值税
好的、后面发票来了之后把暂估的红冲正确的入账固定资产、进项税是吧
对的,是的,是这么做的。
那我盘点的时候、对于这一部分资产盘亏了我要怎么记账呢
借:待处理财产损益-待处理固定资产损益累计折旧贷:固定资产有关部门审批后作营业外支出借:营业外支出贷:待处理财产损益-待处理固定资产损益
贷:固定资产暂估吧
对的,对的,是这么做的。
老师已经抵扣的进项税额怎么做转出呢
你好,你说的转出是什么意思?是结转吗?
就是发票已经抵扣了、对方要退回
如果是结转的,借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
不是结转的
那是什么原因?需要进项转出还是怎么了?