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老师我想问一下、借:固定资产10000:借:应交税费进项税1000:贷:其他应付款11000,借:其他应付款11000,贷:银行存款。这笔分录做了、然后固定资产录入卡片金额按照11000来录不对吧

2023-11-30 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-30 15:02

对固定资产卡片儿就得按照1万来录入的

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对固定资产卡片儿就得按照1万来录入的
2023-11-30
您好同学,其他应付款
2021-07-03
同学 你付款的时候就是借其他应付款,贷银行存款。
2021-07-03
您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,
2023-12-01
同学你好,首先问下对方能不能重新开一张,如果不能,直接按照10000入账,多开出来的1000不用去管,然后综合服务平台上面,勾选认证的时候把税额改成10000对应的哈。
2022-03-03
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职称:注册会计师,税务师

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