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老师,上月固定资产达到可使用状态,按照验收表暂估入账 借:固定资产 10000 贷:应付账款 10000,本月发票来了,是不是把之前的分录红冲,然后 借:固定资产 10000 应交税费-应交增值税-进项 1300 贷:应付账款 11300

2021-01-07 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-07 16:59

你好,分录没错的。是这样的

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你好,分录没错的。是这样的
2021-01-07
同学你好,这样做不能算错,但是最好收到发票时,借:固定资产—暂估 (不含税)负数, 贷:应付款款 负数。再做借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税, 贷: 应付账款。
2024-05-26
借固定资产 货应付账款暂估
2022-05-25
您好,这个是可以的,最后一次性计入费用
2023-10-20
 你好; 1. 是的。 计入在建工程; 完工转固定资产 ; 是的   
2022-07-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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