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金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?

2022-05-25 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 22:42

借固定资产 货应付账款暂估

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齐红老师 解答 2022-05-25 22:43

收到发票,先红字冲红,再按正确金额做一笔

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齐红老师 解答 2022-05-25 22:43

固定资产卡片同时进行调整

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快账用户8826 追问 2022-05-25 22:45

固定资产卡片是绑定暂估的凭证,按合同价格录入,收到发票没差异还要调整卡片吗?

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快账用户8826 追问 2022-05-25 22:47

那我支付设备款是借应付账款不是暂估的应付账款?

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齐红老师 解答 2022-05-25 23:10

如果卡片金额没有差异,就不需要调整卡片

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齐红老师 解答 2022-05-25 23:10

应付账款-应付暂估款

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借固定资产 货应付账款暂估
2022-05-25
直接计入固定资产就是了哈
2022-09-02
你好,这个是可以的,你等到发票来了再冲减这个应付账款就可以的
2020-08-27
您好,严格来说分录都需要
2023-03-29
您好 请问是法人支付的款项吗?
2021-10-18
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