你好; 1. 是的。 计入在建工程; 完工转固定资产 ; 是的
请问老师:我公司2017年对在建工程进行预估转固,做凭证:借 固定资产~XX 贷 应付账款~暂估工程款 在建工程~工程成本 2018年将预估转固的资产评估后转入投资性房地产(不再计提折旧),转入投资性房地产时做凭证: 借 投资性房地产~XX 贷 固定资产~XX 累计折旧~XX 至2020年,进行净资产审计,将预估应付项目转至应付单位名称下进行明细核算,发现少预估600万,应怎样调整?是否可以不通过固定资产科目,求分录
老师,我咨询一下,举个例子工程款108000元,开的专票,借:在建工程99082.57;借:应交税费一应交增值税(进项税)8917.43;贷:银行存款:108000。后期财务决算报告108000,再加上一些设计费等的分摊金额2000,总金额11000元,我转成固定资产时是按账面结转,还是按财务决算报告结转啊?进项税已经抵扣了。我借:固定资产11082.57贷:在建工程99082.57贷:在建工程(设计费)2000,这样做分录对吗?如果设计费2000元开的是专票,那么入固定资产得把进项税金额去掉对吗?
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
老师,我们有个厂房正在建设,期间买了一些建设用辅件,需要先入库,然后付款,最后出库使用,请问我的分录这样对不对(不考虑税金的情况下) 1、入库时 借:周转材料—低值易耗品 3000 贷:应付账款—*** 3000 2、付款时 借:应付账款— *** 3000 贷:银行存款—*** 3000 3、领用时 借:在建工程—厂房 3000 贷:周转材料—低值易耗品 3000 4、完工结转 借:固定资产—厂房 贷:在建工程—厂房
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
为什么申报c类表的时候里面,被投资单位里面有法人
帮总工会代收代付各种工会的费用或蛋糕劵,我们开给各个工会收据,待实际消费时与各个商户结算,我们收取个服务费,那要怎么做账呢
老师,我们是计算机、网络销售及安装的,请问一下到工地安装监控等需要用对讲机联络沟通工作对接,请问一下这个对讲机计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我问下购车费之前做固定资产了,后面车牌进来,这个车牌也是入固定资产吗
代销商品需要缴纳印花税吗?
高新技术企业,职工教育经费的税收规定扣除率是多少
老师,你好,请问是出口外贸型企业用于免税项目下的取得的增值税专用发票的进项可以抵扣吗
纳税人信息证明除了在税务系统上能打印,还有哪能查询打印
小规模纳税人除了可以开普票也可以开专票吧
合伙企业的股东有一个是公司法人,申报生产经营个税时需要报这个公司法人的吗,还是只报其他股东就可以了
老师,在建工程转入固定资产里面分录做的对么?
你好; 是的。 这个是对的哈
老师,完工转固定资产是什么情况下?使用还是什么?才能转固定资产?
你好 ; 达到预定使用状态就可以转固定资产了。 这个可以 让施工方出验收报告这些的
老师,你意思说厂房使用了,才能转固定资产是么?
比如都修建好; 可以马上用;就可以转了
好的,谢谢老师!
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价