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老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗

2022-04-13 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 09:20

您好 请问单位是一般纳税人还是小规模纳税人

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快账用户2806 追问 2022-04-13 09:22

一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-04-13 09:23

购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款 收到发票了么?

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快账用户2806 追问 2022-04-13 09:25

收到发票了,但是是支付部分金额的发票

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齐红老师 解答 2022-04-13 09:30

收到发票 借 在建工程 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 支付款项 借 应付账款 贷 银行存款 请问发票开全了么?

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快账用户2806 追问 2022-04-13 09:30

没有全开发票

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齐红老师 解答 2022-04-13 09:38

安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付 借:固定资产 贷:在建工程 贷:应付账款-暂估应付账款 未开具发票不含税金额 收到剩下发票 借:应付账款-暂估应付账款 未开具发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

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快账用户2806 追问 2022-04-13 09:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-13 09:40

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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快账用户2806 追问 2022-04-13 09:44

折旧的话,按着固定资产入账,如果应付账款暂估有差异,还能调整固定资产入账价值吗

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齐红老师 解答 2022-04-13 09:44

应付账款暂估有差异,还能调整固定资产入账价值

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您好 请问单位是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-04-13
同学,你好,发票时把之前的暂估款红冲,在做笔正确入账
2021-06-12
学员你好,分录如下 借:预付账款7000.贷:银行存款7000 支付尾款时,借:固定资产14000.贷:预付账款7000应付账款7000 借:应付账款7000贷:银行存款7000
2023-03-02
你这笔分录不对。预付款的时候借预付账款贷银行存款。然后工程上用的时候借在建工程贷预付账款。 然后没有付款的。借在建工程贷应付账款。 或者用预付账款也行。 然后再付款的时候借应付账款贷银行存款。 完工,转到固定资产是对的。
2023-04-18
同学你好 借其他应付款贷银行存款 然后再做借固定资产,贷在建工程 是可以的
2023-09-02
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