您好 请问单位是一般纳税人还是小规模纳税人
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
一般纳税人
购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款 收到发票了么?
收到发票了,但是是支付部分金额的发票
收到发票 借 在建工程 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 支付款项 借 应付账款 贷 银行存款 请问发票开全了么?
没有全开发票
安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付 借:固定资产 贷:在建工程 贷:应付账款-暂估应付账款 未开具发票不含税金额 收到剩下发票 借:应付账款-暂估应付账款 未开具发票不含税金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
折旧的话,按着固定资产入账,如果应付账款暂估有差异,还能调整固定资产入账价值吗
应付账款暂估有差异,还能调整固定资产入账价值