同学,你好, 预付,收到票 借预付账款 贷银行存款 按月摊销房租的时候 借管理费用 贷预付账款
您好老师,3月有房租发生。4月开的专票,4月付款。这个3月如何做账呢
老师好,比如是1月预付房租并且租赁时间也是从1月开始,3月收到房租发票,请问1月3月如何做账?每月摊销又如何做账?3月份收到发票又怎么做账?
老师 您好 我预付了3个月费房租 已经开具发票 我每个月的摊销如何记账呢
老师 您好 我预付了3个月费房租 已经开具发票 我每个月的摊销如何记账写分录呢
你好老师,我之前每个月9、10、11月的房租费每月支付房东费用为8293元,当时每月记了借:预付账款8293元,贷银行存款。共24879元,之前的账已经每个月记了,现在1月份房东把12月的房租费也一起开了,共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我这边这笔钱要现金报销给她,现在这个发票我要如何记账?
北京量财乐涨科技有限公司还存在吗?容服电话是多少?投诉预交听课报名费2980元日患病不在听课申请退款没得到回复
我要在财务软件里新增一个研发支出-费用化支出,该把这个科目设置到哪个科目
实验室采购烧杯,记录什么费用?
老师您好! 行政处罚应该怎么做分录? 期末应该怎么处理? 谢谢
老师你好!"应付职工薪酬—离职补偿“应该填写在”企业年度汇算清缴“(A105050)表那个项目里面呢?
老师,你好!请问含有迟到缺卡扣款的工资计提和发放如何做分录?
老师 我们公司养的羊,杀了卖羊肉,免企业所得税吗
老师,春节购买员工福利,借记销售费用,贷记银行存款。 现在收到买福利的普通发票了,怎么做账呢?
老师您好 我为了让1月有利润(因为开票了) 结转成本时,可以少结转吗?
老师,3个批次的购货发票,可以开在一起吗?跨了年是要分开吗?有两次订货属于筹备期间
但是比如我房租一月1w 发票给我开了3w 收到发票 借预付账款 贷银行存款 按月摊销房租的时候 借管理费用 贷预付账款 这样么
是的啊,你的理解是正确的啊
原来我是收到发票 借:待摊费用 贷:银行 是因为待摊费用不能用了 就用预付账款了么
你的也可以啊,一样的道理。