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你好老师,我之前每个月9、10、11月的房租费每月支付房东费用为8293元,当时每月记了借:预付账款8293元,贷银行存款。共24879元,之前的账已经每个月记了,现在1月份房东把12月的房租费也一起开了,共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我这边这笔钱要现金报销给她,现在这个发票我要如何记账?

2024-01-22 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-22 14:28

您好, 12月租金我们要在账上计提的呀,不是我们付的,也要计提费用的,每月都有的固定费 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 报销 借:其他应付款 贷:银行

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快账用户9694 追问 2024-01-22 14:38

我当时都是记在借预付账款中了,现在收到发票共33172元,其中一部份我现在是不是借:管理费用--租赁费,贷:预付账款办公场所租赁费啊?另一部份12月的8293元股东垫付的的那笔费用如何和这个账一起记?

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齐红老师 解答 2024-01-22 14:39

您好,我们这个账不对,权责发生制,就是没有发票,我们也要计提这个费用的,去更正12月账务和报表,

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齐红老师 解答 2024-01-22 17:25

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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