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你好老师,我们之前在工地现场临时租我当地村民的房子,每个月付款时我当时是记了借银行存款,贷:预付账款,租了5个月,现在不租了,共花费4500元,当时村民同意帮我们代开发票的,现在他们不开了,但是这笔费用在预付账款中,我年底是不是要将它划入哪个科目才合适

2024-01-02 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-02 09:38

你好,这个是职工的宿舍吗?

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齐红老师 解答 2024-01-02 09:38

这个分录做反了,应该是借预付账款,贷银行存款

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快账用户2551 追问 2024-01-02 09:40

不好意思,是借了预付账款,贷了银行存款,这个是员工的宿舍 但是现在我没有发票,年底要调这个科目吗

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齐红老师 解答 2024-01-02 09:41

借工程施工间接费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款汇算清缴,纳税调增。

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快账用户2551 追问 2024-01-02 09:43

谢谢你,老师,现在12月的帐我还是不用调增先?只是先把前面几分录记了?

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齐红老师 解答 2024-01-02 09:44

可以的,可以这么做的。

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你好,这个是职工的宿舍吗?
2024-01-02
同学 你好,正常只能挂其他应付款 往来
2024-01-22
借管理费用贷预付账款、其他应付款,个人 借其他应付款,个人贷银行存款
2024-01-23
您好, 12月租金我们要在账上计提的呀,不是我们付的,也要计提费用的,每月都有的固定费 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 报销 借:其他应付款 贷:银行
2024-01-22
你好 你们没有这个范围 不算主营的话 。 你要做借其他业务成本 贷预付账款 把这部分租赁的成本单独做 。 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
2020-08-20
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