咨询
Q

你好老师,我6月份记了一笔借:管理费用房租费,贷:预付账款112310预付账款物业管理费,这个科目当时入错了,我这个月发现错了,我在记账软件将这笔贷方112310改成入到112309预付账款,办公场所租赁费,请问下,我现在这个细目改动了,我的报表要不要重新损益结转的?

2023-08-14 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 10:53

同学你好 这个要的哦

头像
快账用户5433 追问 2023-08-14 10:54

老师我这个是过度的科目,我看到里面的结转的损益没有这个金额反应的,他在哪有体现?

头像
齐红老师 解答 2023-08-14 10:57

不是有发票吗 计入费用了 管理费用结转到本年利润了嗯

头像
快账用户5433 追问 2023-08-14 10:58

我借方当时:借管理费用房租费用没有错,

头像
快账用户5433 追问 2023-08-14 10:59

只是贷:预付帐款细目选错

头像
齐红老师 解答 2023-08-14 11:07

同学你好 那你冲减贷方预付账款就可以呀 正确的科目是什么

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 这个要的哦
2023-08-14
你好,这个是职工的宿舍吗?
2024-01-02
同学,你好, 账务处理如下 借 以前年度损益调整 负数 借 预付账款 借 未分配利润 负数 贷 以前年度损益调整 负数
2024-06-18
借利润分配,未分配利润 贷预付账款汇算清缴,纳税调减。
2024-03-27
您好,1贷预付款项。标准做法是借应付账款贷银行存款,权责发生制暂估,借管理费用,贷应付账款~暂估。收到发票,红字冲回暂估,再借管理费用,贷应付账款
2021-04-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×