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你好老师,我之前每个月9、10、11月的房租费每月支付房东费用为8293元,当时每月记了借:预付账款8293元,贷银行存款。共24879元,之前的账已经每个月记了,现在1月份房东把12月的房租费也一起开了,共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我这边这笔钱要现金报销给她,现在这个发票我要如何记账?

2024-01-23 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-23 10:27

借管理费用贷预付账款、其他应付款,个人 借其他应付款,个人贷银行存款

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快账用户9853 追问 2024-01-23 12:17

老师:我12月份那笔8293股东垫付的钱我们公司帐还没转她.我12月记帐的话发票已经收到,只是这个8293要如何记帐

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齐红老师 解答 2024-01-23 12:20

借管理费用,贷其他应付款。

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快账用户9853 追问 2024-01-23 15:59

老师,这样记对吗

老师,这样记对吗
老师,这样记对吗
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齐红老师 解答 2024-01-23 16:01

好,对方给你开的是专票吗?如果是的话,这个带认证放到借方。

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快账用户9853 追问 2024-01-23 16:04

老师,改成这样子,对吗?

老师,改成这样子,对吗?
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齐红老师 解答 2024-01-23 16:06

对的,是的,是这么做的。

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借管理费用贷预付账款、其他应付款,个人 借其他应付款,个人贷银行存款
2024-01-23
您好, 12月租金我们要在账上计提的呀,不是我们付的,也要计提费用的,每月都有的固定费 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 报销 借:其他应付款 贷:银行
2024-01-22
同学 你好,正常只能挂其他应付款 往来
2024-01-22
你好,收到发票是可以么入账的
2023-06-06
同学你好 这个可以的
2024-01-25
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