借管理费用贷预付账款、其他应付款,个人 借其他应付款,个人贷银行存款
请问老师,我司之前租的厂房我们在11月已经搬出来了,但是厂区变压器之前是我司的,在12月份才转售,11月有其他工厂搬进去用电,他们预付了8万给我司(当时做了借银行存款,贷预收账款),现在11月账单出来了,我司也把钱转给供电局了,付款及收到发票该如何做账
你好老师:我们2、4、6月预付了每个月租金8293元共24879元办公场所房租费,当时借:预付帐款,贷:银行存款,现在收到专票23694.29,税额1184.72,共24879元这样记可以吗
老师,房屋租金,之前按月计提做到管理费用了,做了6个月18000元,但在12月对方开了一张发票过来写的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那这张发票我能一次做在23年12月账上?现在补做18000元,之前已经做了18000元,借管理费用18000贷其他应付-法人18000元吗?怎么做合适呢?
你好老师,我们之前在工地现场临时租我当地村民的房子,每个月付款时我当时是记了借银行存款,贷:预付账款,租了5个月,现在不租了,共花费4500元,当时村民同意帮我们代开发票的,现在他们不开了,但是这笔费用在预付账款中,我年底是不是要将它划入哪个科目才合适
你好老师,我之前预付了9、10、11月的房租费给房东,每月8293元,共24879元当时记了借:预付账款24879元,贷银行存款。现在1月份房东把12月的房租费也一起开了共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我一月份才记这笔发票的账,现在这个发票我要如何记账?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
老师:我12月份那笔8293股东垫付的钱我们公司帐还没转她.我12月记帐的话发票已经收到,只是这个8293要如何记帐
借管理费用,贷其他应付款。
老师,这样记对吗
好,对方给你开的是专票吗?如果是的话,这个带认证放到借方。
老师,改成这样子,对吗?
对的,是的,是这么做的。