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老师,我们接待外来客户,产生的住宿费 可以是销售费用-住宿费吧

2025-04-29 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 10:31

可以是销售费用-住宿费

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快账用户1189 追问 2025-04-29 10:34

我们业务出差的所有费用是   销售费用-差旅费吗

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齐红老师 解答 2025-04-29 10:36

业务出差的所有费用是 销售费用-差旅费

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快账用户1189 追问 2025-04-29 10:38

业务出差的 就是往来模块都不用分住宿费,车费等了,入账直接差旅费,

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齐红老师 解答 2025-04-29 10:44

是,不用分住宿费,车费等,入账直接差旅费

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快账用户1189 追问 2025-04-29 10:48

好的好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-29 10:50

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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同学你好 不可以抵扣的
2022-12-30
一、收到发票时,分录是: 借:管理费用——招待费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或库存现金) 二、同时当月需要做进项税额转出处理,分录是: 借:管理费用——招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2021-08-18
计入业务招待费不可抵扣进项,你可以放在管理费用-住宿费或者其他进行抵扣
2021-11-26
是的,可以直接计管理费用-招待费
2023-10-08
号销售费用,招待费就可以。
2021-07-16
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