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问题是这样子的,我之前预付了我们代理商的营销代理费,当时预付时挂账:借预付账款,贷银行存款,后面他们把发票开过来后,我是这样做的,借营销费用,进项税,贷预付账款。但是现在我们房子开始销售了,结算提成了,提成表拿给我,我要怎么做这个账呢?感觉都没有科目能平

2022-04-02 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-02 10:36

你好; 这个提成表给你 ;  你们这个要支付给对方钱是吗?  那你   提成的金额与你之前做的销售费用金额  以及发票一致吗  

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快账用户5317 追问 2022-04-02 12:03

这个提成表给我,我现在不用付了,因为之前预付的款还有多的,我们项目成立后就在外面请了营销团队搞销售,但是项目拖了一年多才销售,前期每个月都有预付了十万给他们做为运营资金。现在房子销售了就要结算提成给他们,我之前付了有200万,现在他们第一期的提成只有69万

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齐红老师 解答 2022-04-02 12:30

 你好 ; 你去看看 有金额差异没有 ;     比如你 付款了200万 。实际提成是69万; 那你 之前营销费用是 做的200万的金额吗 ? 去冲下 ; 你实际  营销费用应该是  69万才对的  

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你好; 这个提成表给你 ;  你们这个要支付给对方钱是吗?  那你   提成的金额与你之前做的销售费用金额  以及发票一致吗  
2022-04-02
你好 你们没有这个范围 不算主营的话 。 你要做借其他业务成本 贷预付账款 把这部分租赁的成本单独做 。 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
2020-08-20
这个做借主营业务成本 进项税额 贷预付账款就可以,没有说必须和之前100万相等,开一张发票吗,那这个进项税额不能分2次抵扣,你这个直接认证进项税额就可以,可以直接一次抵扣
2020-08-31
同学,你好 发票已经达到7000,你要确定一下金额,是多开了发票,还是发票开的是之前的金额
2024-11-04
你好!你收到发票后,入到管理费用,实际就是摊销了啊。
2021-03-31
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