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老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。

2022-06-11 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-11 16:20

你好,你们开发票没有确认主营业务收入吗?给对方转款对方不提供发票吗?

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快账用户8778 追问 2022-06-11 16:25

说错了,是挂靠的班组,他不开票给我们,甲方只对我们,我们给对方转款是通过农民工工资支付的。

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齐红老师 解答 2022-06-11 17:30

你好,那你们对外开发票不确认收入吗?

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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