借:营业外支出
贷:银行存款
老师您好,请问这个情况应该怎么处理,电脑有联网,谢谢
老师好,请问重复计提的增值税该怎么进行账务处理,怎么处分录,谢谢
老师您好!公司对管理人员罚款,应该怎样账务处理?谢谢!!
老师好,应交税费期末余额报表金额少于账面金额,该怎样处理做账,谢谢老师!
老师,您好,请问结转应交税费应该怎么做分录,谢谢!
老师 我们有员工餐,请阿姨来做饭,不算是食堂的那种,每天买菜怎么报账啊?都是在小摊贩,菜农那里买的,根本没发票,也没固定采购点,就是阿姨看到哪家的菜好就买哪家,怎么处理这个报账的问题啊
老师,收到个税手续费,当月忘报了,次月报行吗
老师,请教您一下。我们有A、B两家公司,两家公司的电费都是统一从A公司的账户扣款,并且供电局分别开具了A、B两个公司的电费发票2张,请问B公司在取得电费发票后入账是跟A公司挂往来么?谢谢
25年发现去年费用记录重复了怎么处理呢,在所得税汇算清缴调减,账务怎么处理呢需要附说明不呢
单位与单位之间的股权变更,需要交印花税还需要申报企业所得税吗?是当月变更当月交,还是次月征期前申报就可以?
报销没有发票的怎么处理
老师,如果工人工资就是公司的成本,应该怎么做分录呢?
进项税额转出怎么做账
老师,我们有待抵扣进项税额,导致资产负债表应交税费出现负数,我应该怎么调整啊
冲平历史往来是不是这样操作? 借:预付账款(明细A、B、C)100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整80 贷:预付账款80 这样不影响月结和年结吧? 借:以前年度损益调整20 贷:利润分配---未分配利润20 这样