您好,前面暂估的分录,是吧
老师请问公司中秋节购买购物卡发给员工,大家是如何记账的,我是直接计入借管理费用-福利费 销售费用-福利费 贷银行存款 这种情况入账可以吗
员工报销医疗费我银行打给员工了,我做借:应付职工薪酬福利费 贷:银行存款。现在我收到保险公司给我的回款,我怎么做账?
老师,公司付给A员工6000元,代理采购春节福利,苏果卡,支付A员工时, 记 借 其他应收款 —A 贷 银行存款 等普通发票收到后 记 借 管理费用-福利费 贷 其他应收款-A 这样可以吗?
老师,员工福利聚餐在公司自己买菜搞,拿白票报销,做帐怎么做?一样借管理费用-福利,贷银行存款就可以了吗?
老师 请问 今天收到一张原始凭证是员工垫付的福利费 现在报销给他 可不可以多借多贷做记账凭证?如下:借福利费用贷其他应付 再借其他应付 贷银行存款
员工试用期3个月不买社保,那么缴纳员工个税没有社保扣除,会有风险吗,应该怎么做呢
物流公司买的大货车 车辆购置税退回应该做什么凭证?
老师已好,公司借银行了3年期限的借款,用其它应付科目可以吗
租赁合同赔偿金需要开发票吗?还是开收据?
老师,我手上有2家公司24年度被评成A级纳税人了,这样好吗?
老师,我暂估的21000,汇算清缴的时候期间费用表,21000是不是填在这里其他,还有25年拿了多少票回来就填这里是吗
合作的单位是政府单位,老板请吃饭洗脚ktv,这种发票能做账吗
老师您好,对租的车间进行装修,装修费怎样做账务处理啊
货物运输个人可以代开发票吗
同工同酬实发5600元,补差价1300元,商业保险100元,怎么计算个人所得税
没有暂估,直接做的借记:销售费用-福利费
把前面这笔做负数,再做正数分录
这是同一个月的业务,那只做一张凭证:借销售费用-福利费,贷:银行存款。然后把普通发票放在后面作为附件,这样对不对?
那直接把发票放在后面就可以
如果要用这张买福利品的普通发票冲费用,怎么做账呢?
借销售费用-福利费,贷:银行存款,这个就是做的费用,减少利润
哦,知道了,谢谢刘老师
不客气,很高兴帮你