你好,每个月的摊销分录是 借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
老师您好,想请教一下,我们预付了3个月房租共是7200元,当时我做的分录是:借:预付账款 7200 贷:银行存款 7200 现在开了3个月的发票,要分摊到每个月去。每个月摊销2400元,其中员工他自己承担1500的房租要从他的工资里扣除,公司帮他承担900元,麻烦老师帮我写一下这个会计分录,有点不会做了,谢谢
老师好,请问员工租房三个月交一次房租给房东,三个月的房租金额开票在一张发票上,如何把房租分摊在每个月的费用里,每个月的分录如何写啊
老师 您好 我预付了3个月费房租 已经开具发票 我每个月的摊销如何记账呢
老师 您好 我预付了3个月费房租 已经开具发票 我每个月的摊销如何记账写分录呢
你好老师,我之前每个月9、10、11月的房租费每月支付房东费用为8293元,当时每月记了借:预付账款8293元,贷银行存款。共24879元,之前的账已经每个月记了,现在1月份房东把12月的房租费也一起开了,共4个月的发票共33172元,但是12月的发票8293元是我们前股东转了现金给他8293元的,我这边这笔钱要现金报销给她,现在这个发票我要如何记账?
单位装修画的钱怎么做会计分录
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
上个月,三月份底薪3000➕200全勤,工作了18天,工资怎么算啊
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
但是我就3个月的房租 入长期待摊不合适吧
你好,待摊费用 科目取消之后,需要摊销的支出就是通过 长期待摊费用 科目核算的
待摊费用是什么时候取消的呢
你好,具体时间有点记不清了(抱歉)
老师 那我摊销的话 合同是2023.11.26-2024.1.25 摊销 我是从11月的分录开始是么
你好,是的,是这样的
老师 那比如 我一下付款3个月 对方及时给票 那就是借 其他应付3000 贷银行 3000 我就把票贴到这账凭证后面么
那余下的几个月 我摊销 借管理费用房租 贷 其他应付款 那我要把发票复印一下放到凭证后面么
你好,有取得发票,那借方就不是 其他应付款 科目,而是 长期待摊费用 科目才是的
三个月的房租怎么做账务处理? 借:预付账款 贷:现金或银行存款 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款 原来的会计科目中有待摊费用,现在没有这个科目了,只能走预付账款了。 待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期分别负担的各项费用,如低值易耗品摊销、一次支出数额较大的财产保险费、排污费、技术转让费、广告费、固定资产经常修理费、预付租入固定资产的租金等。 房租费一季度付一次会计分录怎么做? 付下季度房租,付款, 借:其他应付款 贷:现金 下季度,第一个月, 借:管理费用 贷:其他应付款 下季度,第二个月,第三个月,分录同第一月。
我见百度上写的
你好,有取得发票,那借方就不是 其他应付款 科目,而是 长期待摊费用 科目才是的 百度的东西不一定都对,需要有自己独立思考和判断才是的
谢谢 谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利