还是按发票金额做账,只是审定金额下来后,开负数发票红冲
老师一个建安项目,合同金额比审计后的金额大,但是之前的发票是按照合同金额开具的,现在工程已经完成,之前多开的发票金额应该怎么办?
发票金额比实际付款金额多9000,多的9000可以不入账,直接按实际付款金额入账吗
老师,建筑工程最后审计金额比开始签合同少了一万多,但发票已按原来金额开出,应收账款挂一万多,如何处理?
工程款已按合同金额开具发票,但审定金额小于发票金额,入账时可以直接按审定金额入账吗
工程发票开具后,最后的审定价低于开票金额,可以冲红原来的工程发票部分金额吗
货运代理业务中,供应商有个堆存费免堆期7天,现在超期了,产生的堆存费,如何处理,我个人理解应该这个货运代理业务单票成本,并与码头签订相关合同,请老师指导一二。
请问手工账明细账,除了固定资产,都需要本月合计和本年累计吗?
进项大于销项,做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗?还是勾选多少,转多少?
我们公户上有钱,今天去支付时突然显示借方余额不足,钱也转不出去,是什么原因
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问小规模申报印花税,税种申报成营业账簿了,过了征期还能修改吗?
老师,你好,我想请问一下,我们是一个户用光伏安装服务,现在给下面的业务员结算业务费,我们使用的是第三方灵工平台,手续费为5.6元,平台给我们开6%的专票,比如我们计提业务费100元,使用平台就要先给平台充值合计105.6元,用平台给业务员支付100元业务费,平台给我们价税合计105.6元专票,不含税金额99.62,税额是5.9元,我想问下,实付的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时,我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时,分录怎么写呢
老师,刚从代账公司接回来的这家(A公司)账,这家没有员工发工资,但是交了社保;B公司发工资,不给交社保,但是从工资中扣了员工社保,挂着A公司的其他应付款。现在两家往来不平,A公司的社保也是平的,请问一下,这怎么调整呢?
如果已经按发票金额入账了,后来发现审定金额小于发票金额,对方也不给开具红冲发票,请问差额部分做什么分录来调整
那个冲减资产的成本就是了
没有红冲发票,根据审定金额可以冲资产成本吗
可以的,就是根据那个做账