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请问给供应商的罚款,供应商用材料抵罚款怎么入账?怎么做分录啊

2023-09-19 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 16:36

您好,这就是说,借 原材料  贷 应付账款,这样的

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快账用户8349 追问 2023-09-19 16:37

这笔钱不要付出去了,和罚款冲抵了,分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:38

付出去?那是他们惩罚你们的吗不是,然后给你们材料了

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快账用户8349 追问 2023-09-19 16:40

我们罚供应商的款,供应商不给钱用材料来抵的

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:43

那就是相当于你们材料多了,你们也收不到这个钱了不是吗

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快账用户8349 追问 2023-09-19 16:45

我没明白老师意思?材料不是多了,消耗了啊,但是钱是收不到了,因为材料部分材料不合格有罚款.

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齐红老师 解答 2023-09-19 16:51

我也没有明白您的一,用材料抵,那不就是材料多给你们了吗?

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快账用户8349 追问 2023-09-19 16:57

也可以这样理解,你就说我们给供应商的罚款分录怎么做吧?原材料购入我知道,我合并下

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齐红老师 解答 2023-09-19 17:03

这个就是 材料多了,然后罚款的收到少了,那就是借 应收账款  贷 营业外收入  然后现在就是  借 原材料  贷 应收账款

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快账用户8349 追问 2023-09-19 17:09

采购原材料对应的是应付账款啊,老师

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齐红老师 解答 2023-09-19 17:10

你收的罚款,不是做应收?

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您好,这就是说,借 原材料  贷 应付账款,这样的
2023-09-19
计入把应付账款转入营业外收入
2023-07-27
你好 开销售折让的发票就可你开给你的客户 你的供应商开给你
2020-10-27
你好,支付给供应商的罚款 借:营业外支出,贷:银行存款等科目 
2021-12-29
您好,供应商罚款应该计入营业外收入 借:应付账款 贷:营业外收入
2024-03-26
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