你好,你们是购买方还是销售方?
4月份收了一张发票,进项,上个财务做的是借:研发支出,应交税费-待认证进项税,贷,其他应付款,然后4月份抵扣了这张票,当时月底做了一个转出,借应交税费-进项,贷了应交税费-待抵扣,7月冲红这个票,怎么做分录?
老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方, 第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
老师,我单位上月认真了进项发票,这个月冲红进项转出了,我要怎么做会计分录,因为这个月又重新开局了作废的发票
老师,你好,我想问下。这个月进项发票有几张红冲了。然后这个月要做进项转出。一共进项税转出是40628.26元。这样我这个月的会计分录怎么操作?借贷是什么科目?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
你好,去年开出去的票,增值税也交完了。今年那张票能红冲吗?有什么影响
收到个税手续费返还账务处理
申报个税时,按人事给的错误的工资表申报并缴税款了(工资多申报,个税多缴纳),调整方法是在申报下月工资时少申报上月多申报的部分,做账的话应该怎么做,按实际申报的做吗?
老师,中级财管第三章预算里的预计采购量和预计生产量可以理解是一样的计算方法吗?感觉算法差不多,一看题目就混,麻烦解答下,谢谢
老师好,公司卖二手车,怎么做分录呢,不是汽车销售行业
小规模纳税人,公司股东变更了,他之前交的投资款怎么处理呢
老师,1.去年有两个月工资已经计提在今年汇算清缴之前发放的,这样工资的账载金额是不是就等于实际发生额了?工资就不需要纳税调整了吧? 2.如果在汇算清缴以后才发放,工资需要纳税调增是吧? 3.工资是否调整节点在于汇算清缴时间而不是去年年底是吧?
老师您好,2月份的时候有员工报个税的时候没有抵扣社保,报3月份工资的时候我可以一次性社保抵扣2个月吗?谢谢老师
建筑行业有劳务分包,比如开票金额100万,劳务分包20万,异地差额预缴增值税后,本地交纳增值税,可以扣除劳务分包款吗?如果扣除劳务分包款20万后,开票收入是计80万还是100万