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老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方, 第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗

老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。
第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方,
第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。
第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方,
第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
老师好,第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片,所有的进项税额凭证我都是这样做的,都在借方。
第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元,都在借方,
第三张就是我所做的需要把进项税额结转,这个摘要我画了红框,我怎么写?还有结转的分录是要转出吗,我做的对吗,借:进项税额转出 贷:进项税额。(进来是在借方,转出是在贷方。)是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要,分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了,老师,我讲明白了吗,我表达清楚了吗
2022-07-22 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-22 11:15

第一个进项是对的。

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齐红老师 解答 2022-07-22 11:15

什么原因做的进项转出?转出的分录不对。

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快账用户6890 追问 2022-07-22 12:39

就是图3,借方是先进项税额转出,这个科目,然后呢,还有摘要怎么写

就是图3,借方是先进项税额转出,这个科目,然后呢,还有摘要怎么写
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齐红老师 解答 2022-07-22 12:42

要写进项转出,但是你这个分录不知道你因为什么原因转出的正常转出的分录是错误的。

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快账用户6890 追问 2022-07-22 12:43

那正确的是怎么写呢,转出的原因就是因为1月份有销项,我进项税额需要抵扣销项,类似这种凭证的分录是怎么写的

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齐红老师 解答 2022-07-22 12:45

这正常抵扣就行了,不需要转出啊!

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快账用户6890 追问 2022-07-22 12:49

意思就是我不需要增加这个进项税额转出分录,是吗。那正常抵扣,我应该怎么做分录,

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齐红老师 解答 2022-07-22 12:59

是的,计入进项就已经抵扣了!

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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:25

怎么做 我不会做这个分录

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齐红老师 解答 2022-07-22 13:28

借库存商品等进项税额贷应付账款。

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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:29

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,
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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:29

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,
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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:29

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,
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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:29

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,
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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:29

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,

贷方:应交税费-应交增值税-进项税额3318.14,
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齐红老师 解答 2022-07-22 13:30

不需要做进项转出的。

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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:32

借方做什么科目

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齐红老师 解答 2022-07-22 13:34

请问是哪笔业务的时候?

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齐红老师 解答 2022-07-22 13:34

进项那个分录我已经给你写了。

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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:44

借库存商品等进项税额 贷应付账款。 老师说的是写的这个分录对吧,这个分录第一次提问的时候,老师已经给我说这个进项分录我写的是对的, 我意思是这个分录之后,下个月需要抵扣了,分录是怎么做

借库存商品等进项税额
贷应付账款。
老师说的是写的这个分录对吧,这个分录第一次提问的时候,老师已经给我说这个进项分录我写的是对的,
我意思是这个分录之后,下个月需要抵扣了,分录是怎么做
借库存商品等进项税额
贷应付账款。
老师说的是写的这个分录对吧,这个分录第一次提问的时候,老师已经给我说这个进项分录我写的是对的,
我意思是这个分录之后,下个月需要抵扣了,分录是怎么做
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齐红老师 解答 2022-07-22 13:49

记到进项税额,这个科目就抵扣了,不是说下个月才抵扣。

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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:51

对的,老师,我就问的意思是下个月抵扣的时候分录怎么写

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快账用户6890 追问 2022-07-22 13:52

能不能打电话或者发语音呢 ,打字表达的不是很清楚,我昨天刚报名,我咋没适应这种咨询方式。把我急得。

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齐红老师 解答 2022-07-22 13:54

下个月就直接填报表了,不写分录。

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齐红老师 解答 2022-07-22 13:54

没有发语音的功能。

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快账用户6890 追问 2022-07-22 14:00

不写分录,进项税额就一直在借方放着呢,我没明白。

不写分录,进项税额就一直在借方放着呢,我没明白。
不写分录,进项税额就一直在借方放着呢,我没明白。
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快账用户6890 追问 2022-07-22 14:06

老师,麻烦看一下,这个只是进项前前后后的分录我做了三笔。 销项分录是反的,我没往上写。

老师,麻烦看一下,这个只是进项前前后后的分录我做了三笔。
销项分录是反的,我没往上写。
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齐红老师 解答 2022-07-22 14:07

不对,有进项时 借库存,进项,贷应付     后面二个不写的 

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齐红老师 解答 2022-07-22 14:08

再有就是期末结转分录 了 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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