您好,同学,您之前的是怎么做分录的呢
老师,我们公司上个月认证了张发票,这个月作废重来开了,怎么做账务处理啊,进项税额直接红冲吗
老师 我想问一下 我们上个月的进项已经抵扣了 这个月又重新开了负数发票 这个月需要做进项转出吗?
老师,我单位上月认真了进项发票,这个月冲红进项转出了,我要怎么做会计分录,因为这个月又重新开局了作废的发票
老师,上个月进项发票认证了,对方这个月重新开了,会计他是把上个月凭证冲红,又重新记了一笔凭证,我报税的时候只能进项税额转出,这样账上没有进项税额转出,纳税申报表上有进项税额转出,审计是不是也会查出来。
你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢
老师,个体户个税经营所得收入总额包括营业外收入吗
计算增值税时要踢除关税吗,
去年我们公司买了一个摩托车 现在是法人在骑 他查不到违章,他现在想转到自己名下,改怎么操作
各位老师,现在系统里看到1月有1份海关缴款书,稽核结果显示相符,核对申请状态显示未申请。 这个如果没有在 2 月份的申报期内抵扣 就不能再抵扣了? 意思是不能用了现在?
老师,请问员工离职,公司代个人交的社保费收不回来,要转入什么来平这个账
企业计提工资时, 借:管理费用5000 贷:应付职工薪酬5000 缴纳社保时 借:管理费用-社保费760 其他应收款-个人部分440 贷:银行存款1200 发工资时: 借:应付职工薪酬5000 贷:其他应收款450 银行存款4550 那我企业申报工资薪金所得时,工资那栏填5000还是填4550?
老师,我把公司的理财收益直接做到了投资收益的科目,汇算清缴时需要做纳税调整吗
老师 公司经过二手车卖了 我做了无票收入,但是入账是固定资产清理,那么 销售收入累计数 不吻合怎么处理,增值税纳税申报表多,实际账面少
老师好,想问一下,社保局给我们公司按人头返了笔留工培训补助款,请问笔钱入哪个科目
口腔门诊有些收入入了私帐,一部分入了公帐,还做了两套帐,请问这样子会有什么风险