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你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢

2023-10-20 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 16:27

您好,之前是做费用了吗这个

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快账用户5865 追问 2023-10-20 16:28

之前就是按正常认证做账,这个月我做了进项转出发现应交税费那里刚好多了这个数是负数,不知道会计分录是不是做错了,因为这个月重开的发票也认证了,上个月就没管他

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齐红老师 解答 2023-10-20 16:29

那你就世界管理费用的应交税费,应交增值税进项税额转出

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快账用户5865 追问 2023-10-20 16:31

我这个月的会计分录是这么做的,但是资产负傲债表了这个数是负数

我这个月的会计分录是这么做的,但是资产负傲债表了这个数是负数
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齐红老师 解答 2023-10-20 16:32

你是应交税费出现负数了吧

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快账用户5865 追问 2023-10-20 16:33

是的,上个月是直接做的进项税,刚好这个冲红了的,这个月又按原金额开给我了

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齐红老师 解答 2023-10-20 16:34

那没事儿,这个转到其他流动资产就行

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快账用户5865 追问 2023-10-20 16:36

我现在是想调整这个科目,这个月的应交税费应该是未交增值税94.49的,现在出来一个负2万多,这个要怎么调整呢

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齐红老师 解答 2023-10-20 16:38

结转到其他流动资产在报表中

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您好,之前是做费用了吗这个
2023-10-20
你好,可以不用做账,发票直接放在之前的凭证后面
2023-10-20
你好,对的,是的,需要进项转出。
2023-05-24
同学,你好 红冲的发票,和蓝字发票做一摸一样的,金额负数
2022-04-13
你好;  你开红字信息表  ;对方开红字发票红冲   
2022-04-15
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