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老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗

2023-09-28 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-28 16:40

您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0

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快账用户6557 追问 2023-09-28 16:43

老师红冲前我们做了笔进项税额,现在红冲,做一笔负数进项税额转出,再做蓝字进项,这样操作对吗

老师红冲前我们做了笔进项税额,现在红冲,做一笔负数进项税额转出,再做蓝字进项,这样操作对吗
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齐红老师 解答 2023-09-28 16:46

您好,我也经常这个简单的懒人方法,保证不会错,冲以前错分录,再做正确分录,肯定是对的

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快账用户6557 追问 2023-09-28 16:50

老师,我不明白为什么不能直接用进项税额负数,要进进项税额转出分录,在销售发票红冲的时候,就是销项负数,然后再开蓝字,做销项科目,并没有销项税额转出这个分录

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齐红老师 解答 2023-09-28 16:52

您好,并没有说咱的用的科目不对呀,进项税额负数,要进进项税额转出用哪个应交增值税都没错,只是书上是这么写要用  进项税额转出

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快账用户6557 追问 2023-09-28 16:56

老师,这笔是我们公司销售,开了红冲发票,直接销项负数,再做蓝字,销项正,可以吗

老师,这笔是我们公司销售,开了红冲发票,直接销项负数,再做蓝字,销项正,可以吗
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齐红老师 解答 2023-09-28 17:01

您好,这个肯定是对的,没有 销项税转出的科目

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快账用户6557 追问 2023-09-28 17:02

谢谢老师耐心。为什么一定要过进项税额转出?是不是因为我方勾选了进项,要做转出清楚一点

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快账用户6557 追问 2023-09-28 17:03

进项税额转出月底是要结转到转出未交增值税的对吧

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齐红老师 解答 2023-09-28 17:08

您好,应交税费11个科目10个专栏,就是让我们把各项业务明细核算,您说这个“因为我方勾选了进项,要做转出清楚一点”这觉得好有道理。 进项税额转出月底是要结转到转出未交增值税的,是的

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齐红老师 解答 2023-09-28 17:17

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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