同学你好 你要分摊单价?
问下,实务中,算增值税时,按公式算税额可能会和实际开票税额差一分钱,问下这个时候该怎么处理好????一张张发票加税额这样很麻烦,走容易出错
老师我们是进出口企业,国内采购100货物,不含税价格是2000元,每吨。开具形式发票109吨,每吨300美元,老师这次业务我应该怎么核算呢?麻烦告知下分录
请问下这种形式的出口发票应该怎么开,麻烦计算分摊?
请问 双休的工资应该怎么计算呀,中途有请假的,计算公式麻烦告诉我一下,谢谢
请问老师,出口形式发票怎么开具。以前出口开5联普通发票,现在全电票了,应该怎么开具,税务上需要做什么处理吗
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
怎么开出口发票?
按这个报关单来开就可以 开五联普票
老师麻烦说详细些,我这种是cif形式出口的。运费怎么分摊?是否需要分摊?
麻烦老师说详细些,金额大,开错了很麻烦的。谢谢
按照货物实际重量分摊。cif报关保费和运费按照货物实际重量分摊,将所有明细的货物重量相加,计算出总重量,然后按照各明细的重量占总重量的比例分摊报关保费和运费。 之前咋分摊的
之前没有这种形式的,不清楚咋开,能不能按照我给你的报关单计算一下?
这个你按货物重量平均分摊就可以