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问下,实务中,算增值税时,按公式算税额可能会和实际开票税额差一分钱,问下这个时候该怎么处理好????一张张发票加税额这样很麻烦,走容易出错

2021-08-21 18:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-21 18:12

你好,你们不是按照发票计算吗?

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快账用户8577 追问 2021-08-21 18:15

刚刚毕业,实习期,很多东西不懂 ,老会计说一张张加,不太信,所以问下网上的各位老师了

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快账用户8577 追问 2021-08-21 18:16

发票很多的时候也一张张加么?

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齐红老师 解答 2021-08-21 18:33

应该是按照发票一张一张确认,或者直接用税款器导出来数据直接做,不用一张一张打的

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你好,你们不是按照发票计算吗?
2021-08-21
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费———未交增值税
2020-08-11
自动出来的税额不是可以手动修改的吗,申报的进项税必须和你认证的金额一致,然后你账上的进项税额要和申报的数据一致,销项要和这个月开的发票金额一致,交的税款账上要和申报的一致,这些一分都不能差
2022-02-20
差额纳税的话申报的时候填写的是附表三的
2021-08-06
实务中处理是这样的,对方相当于多开具了发票,然后我们就可以按照发票实际税额来进行抵扣,实际支付金额减去实际税额=计入成本的金额。 前提是多开具的发票金额,不用再做支付或者对方不会收回后重新开具的那种。
2020-08-22
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