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老师好,我们从事餐饮业原材料供应商,因为商品质量问题,我们对供应商的罚款计入营业外收入,还确认销项税额吗?

2025-04-30 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-30 13:05

你好,不确认销项税额的,只用确认营业外收入就可以

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快账用户6154 追问 2025-04-30 13:08

那可以计入其他业务收入吗?

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齐红老师 解答 2025-04-30 13:10

你好,一般计入到营业外收入,属于暂时性的收入,和经营活动也没有直接关系,比较偶然

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快账用户6154 追问 2025-04-30 13:24

计入营业外收入增值税和所得税收入有差异,计入其他业务收入就没有差异

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齐红老师 解答 2025-04-30 13:27

增值税申报 和企业所得税申报 的税费差异是正常的,这个没事的

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快账用户6154 追问 2025-04-30 13:37

老师,那餐饮业出售原材料计入其他业务收入按13%确认销项吗?

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齐红老师 解答 2025-04-30 13:38

出售原材料是按照其他业务收入,食材一般是9%,调料一般是13%, 可以看材料当时的进项税率确认

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快账用户6154 追问 2025-04-30 14:39

老师,不是按我们餐饮服务的税率6吗?

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齐红老师 解答 2025-04-30 14:42

单独出售材料,是按照原来的税率 餐饮服务的税率是6% 是把菜品做好,然后出餐并提供服务的

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快账用户6154 追问 2025-04-30 14:43

那如果原来收的是普票呢?

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齐红老师 解答 2025-04-30 14:47

一般纳税人如果当时收的是普票,这部分税费相当于是公司损失了

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齐红老师 解答 2025-04-30 14:48

没有进项,可以抵扣的

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快账用户6154 追问 2025-04-30 14:49

是的,老师。供应商开的普票?

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快账用户6154 追问 2025-04-30 14:50

那出售按什么税率确认销项?

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齐红老师 解答 2025-04-30 14:55

要按照货物来,税率9%或者13%的税率,可以要求供应商给更换发票 要不即使不是出售材料,按照6%,公司也是会有税费损失的,只是少一些

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快账用户6154 追问 2025-04-30 16:33

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-04-30 16:37

不客气,祝您五一快乐

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你好,不确认销项税额的,只用确认营业外收入就可以
2025-04-30
你好,是的。收入一致,只是会增加利润而已。
2025-04-27
同学,你好 记:营业外收入
2024-10-11
你好,可以充生产成本或者是原材料,也可以做营业外收入。
2023-05-02
您好, 借:银行存款 贷:营业外收入 也可以冲减存货成本。在实际操作中,一般都是冲减存货成本。
2020-08-21
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