你好,这个指的是外地的预缴吗
老师,异地预缴税金缴税时借预缴增值税、附加税、印花及企业所得税,月末会计分录怎么做呢?
老师 请问预缴税金的会计分录怎么做 预缴增值税 附加税
税务稽查,让预缴的增值税、附加税,怎么做会计分录
请问一下,预缴增值税和附加税怎么做会计分录
D级企业,预缴增值税附加税怎么做会计分录
老师,员工报销费用必须是他啥时候来报销啥时候再做账吗,比如他3月费用,从勾选平台和税务取得发票都可以看到出差发票,,但他次月才来报销,
参加国补的家用电器,原价799参加国补的价格679.15,到账679.15元,中间的差额入账怎么入账
固定资产月末摊销的摘要怎么写
请问小规模纳税人本年度是否必须交工会经费
老师,当月员工出差费用,次月才来报销,是什么时候做账啊,因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销,是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致,可以不一致吗
老师,请问个体工商户变更经营者姓名需要什么材料
外贸企业出口退税,出口发票税率开错为13%,没有内销,怎么申报增值税?多交的附加税可以退吗?
应该属于2025年销售对应的成本,在2023年就错计入成本了,这种情况下,2025年就没有对应成本了,账上需要做调整,需要更正2023年度汇算清缴吗?怎么更正?需要更正哪些申报
公司卖了一套二手房,差额征税,房子在外地,在外地缴纳了产权转移印花税,那么季度再申报时需按买卖合同缴纳印花税吗?差额征税这种是买卖合同印花税是按差额前还是差额后的计算?
我公司是 购买方 取得的收入 请问分录? 急
本地 的 就是预缴增值税
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:税金及附加 贷: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时: 借: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷:银行存款
太复杂了 预缴能不能直接一笔 借应交税费增值税 贷银行存款
肯定是不行的,需要写出详细的明细才可以,这样才清楚
写一个预缴在写一个计提这样可以不
这个倒没问题,是可以
老师那我现在8月我计提的是7月的税金 预缴的也是七月的税金 我预缴做一比 计提做一笔 什么时候最支付 下个月吗
可是我已经预缴了 下个月做支付做哪一步
对,实际支付的时候做上就可以
老师请你帮我看看这样对不对
对,你这么做是没问题的
还有这种做法是我们经理做的 我做的直接预缴 借应交税费贷银行存款 为什么我们经理做的是预缴一笔 然后再计提预缴一笔老师。 到底那个是对的
就是先预缴再计提的只要是平的就行
先预缴再计提 那么相当于没有做啊 这样体现不出预缴啊 都平了 理解不了 我预缴做一笔 然后再计提预缴 然后再计提实际发生的税金 下个月再实际缴纳 这样吗
你这么做也是可以的,也没问题
你到底懂不懂老师 不要我说什么就是什么 我发的图片你看懂没有
你这个不就是建筑业异地项目的预交吗? 你上面预交了,等到本企业实际计提的时候按照全额计提,缴纳的时候再减去已交的缴纳
上2个季度我们都没有企业所得税 7月预缴了企业所得税 是不是一样的做法
预缴先做缴纳一笔,等以后本企业需要计提所得税的时候正常计提,只是缴纳的时候减去预交的就行